您好 (1)将58000元转入职工工资存折。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 (2)用银行存款6000元预付下季度车间用房租,并相应分摊本月负担2000元。 借:预付账款 6000 贷:银行存款6000 借:制造费用 2000 贷:预付账款2000 (3)生产1号产品耗用材料120000元,Ⅱ号产品耗用材料180000元,车间一般耗用材料4200元,厂部耗用材料1500元。 借:生产成本-1 120000 借:生产成本-Ⅱ 180000 借:制造费用 4200 借:管理费用 1500 贷:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用现金支票购买厂部办公用品7500元。 借:管理费用7500 贷:银行存款7500 (5)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧11000元,厂部折旧6500元。 借:制造费用11000 借:管理费用6500 贷:累计折旧11000%2B6500=17500 (6)分配工资费用,其中1号产品工人工资34000元,Ⅱ号产品工人工资66000元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元。 借:生产成本-134000 借:生产成本-Ⅱ66000 借:制造费用16000 借:管理费用8000 贷:应付职工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用银行存款支付车间设备日常维修费5000元。 借:制造费用 5000 贷:银行存款 5000 (8)结转制造费用(按工人工资比例分配) 借:生产成本-1 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生产成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 贷:制造费用 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
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