你好 (1)销售1号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (2)预收I1号产品货款200o00元,款项存入银行。 借:银行存款 ,贷:应收账款 (3)用现金支付广告费1500元。 借:销售费用,贷:库存现金 (4)销售I号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 ,贷:应收账款 (5)结转本月销售1号产品、I号产品成本。 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 (6)计算本月应交销售税费1600元。 借:税金及附加,贷:应交税费
4、编制会计分录―销售业务光明厂2019年12月发生以下销售业务:1.销售I号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。2预收II号产品货款200000元,款项存入银行。3.用现金支付广告费1500元。4.销售II号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。
地有限责任公司2×17年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到并存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260,收到一张已承兑的商业汇票。(6)结转本月已销产品成本35000元。(7)经计算本月销售产品的城市维护建设税为1600元要求:编制本月业务的会计分录。
。光明厂2020年6月发生以下销售业务:(1)销售1号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。(2)预收I1号产品货款200o00元,款项存入银行。(3)用现金支付广告费1500元。(4)销售I号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。(5)结转本月销售1号产品、I号产品成本。(6)计算本月应交销售税费1600元。【要求】根据资料完成销售过程核算,编制会计分录。
光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.
老师,游乐场人员的工资怎么区分成本啊,那些人的工资做成本,那些做费用,做成本是直接做主营业务成本还是劳务成本啊,劳务成本还是要转到主营业务成本啊,有必要做劳务成本吗
老师,游乐场所有人员的工资都可以计入管理费用吗
老师,公司本位币是美元,固定资产发票是港币,支付也是港币账户用港币支付,请问老师:固定资产入账及计提折旧是以港币作为原币入帐,还是美元入帐?
老师,税局取得的进项合计金额,是含税金额吗
老师通行费发票怎么入账
计提汇算清缴所得税分录怎么写?
老师,现实生活中,小企业的账,怎么跟理论的学的不一样?
麻烦朴老师接上问题回答一下。2024年汇算清缴调减了。25年的跨年的分录怎么做?
老师就是我们买的材料,人家不开发票,叫走私账,我这边是吧钱转给老板,老板在转给卖家,还是我这边通过公司网银转给卖家私账啦,这两个有什么利弊哦?
你好,老师,多家关联公司BCDE汇集资金给壳子公司去打款给运营商,我们是由A公司去跟运营商采购线路资源,运营商给A公司开票,A公司分开给BCDE开票,这样操作是否可行