可以的,甲供材的可以,可以差额计税。
老师你好,我公司是从事电梯销售和安装的行业,销售是一般计税,电梯安装选择的是简易计税3%,如果把安装分包出去,同时取得了安装的进项专用发票,那么可以用这个进项来抵扣一般计税的销项吗?
你好老师,有个分包合同,我们是承包方,对方是分包方,合同签的是13个点的材料和3个点的安装,但是我们是外地企业,需要预缴税,如果对方给我们开9个点的工程服务发票,我们预缴税的时候可以全部抵扣,但如果按13和3开的话,那只有3个点的安装票可以抵扣,另外13个点的材料部分就需要预缴2个点,其实分包方13个点和3个点总得拉平还是9个点,如果他们按13和3开,那材料那部分预缴的是不是需要他们承担呢?
老师,您好,我们是销售电梯同时提供安装,请问安装部分是不是可以简易征收开3%个点,同时厂家开进的3%个点是不是不能抵扣,那能否差额征税?
老师,为什么清包工提供安装服务一般纳税人还能按照3%简易征收来开专票呢?现在简易计征都能开专票了吗?那国家给予的简易计征的意义是什么呢?不管简易还是一般计税都可以抵扣,那国家出这个政策意义是为何呢?
老师你好,本公司是一般纳税人,主营销售和安装电梯,安装费简易征收,现在有客户的电梯需要更换电梯配件,可不可以按照安装费3个点开票?
您好,账上挂着无形资产4000,一直没有做过摊销,24年度一次摊销完了,直接计入24年度管理费用里的,汇算时允许一次摊销完吗?有可能会要调增吗
老师,小规模企业出口是未纳入海关统计的邮寄货物什么意思?没有报关单只有出口发票合同,需要根据发票计收入吗?还需要报增值税吗?
老师我们是小企业会计准则租房钱两年没摊销这么做分录
老师医院是租房第三年才交房租我前两年没摊销费用现在摊销可以不
老师我们医院租房三年30万会计分录怎么写
老师租的房子摊销怎么会计分录
老师我们租的房子计提折旧怎么计提
我们医院租的房子怎么交税
老师就是我们医院是租房的租10年这个租金越少越好吗考虑税费和成本
老师我们是医院是租房的这个租金租10年越少越好吗
差额计税,是不是可以这样理解:比如厂家开给我10万的票,税额3万,我开出去销售15万的票,税额4.5万,那我这3万虽然不能抵扣,但是我差额征税就是4.5万-3万,我简易征收加差额征税,只有交1.5万,我的理解对吗?
不是的,收入减去成本除以1.03乘以3%,按这个来交税。
这里的收入成本都是价税合计的。
那就是销项含税15+4.5=19.5万,进项10+3=13万,那我差额征税是交19.5-13=6.5万,然后6.5万/1.03*0.03=1893元?是这样吗
你好,对的是的,是这么做的。
好的,这个计算我明白了,那请问增值税报表填写的时候在哪里提现呢?我每次提现都是交3%的销项税
你好 附表三里面填写的
里面有个销售额 扣除项目本期发生额和实际抵扣金额
那之前没填写的,还能补上吗?
去修改之前的申报表。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。