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甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月15日,向乙公司销售商品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为600000元,增值税税额为78000元,款项尚未收到。编制甲公司会计分录。

2022-06-13 14:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-13 14:07

您好,这个是 借应收账款 678000 贷 主营业务收入 600000 应交税费 78000

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您好,这个是 借应收账款 678000 贷 主营业务收入 600000 应交税费 78000
2022-06-13
借应收账款 贷主营业务收入60万, 应交税费应交增值税销项78000
2022-06-13
你好,借应收账款。678000代主营业收入60万应交税费,应交增值税销项税额78000
2023-06-19
你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:应收票据,贷:应收账款 3,借:应收账款(含税收入%2B垫付的运费) ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款等科目(垫付的运费)
2022-03-24
您好,借:应收账款 1500000*1.13 贷:主营业务收入 1500000 应交税金-应交增值税-销项税金 1500000 *13%
2023-06-10
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