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老师好,请教一下,当拿到24.12月份增值税申报表时,怎么知道当年增值税税负,看哪一栏金额除以当年销售额呀

2025-04-29 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 15:49

看本年数据列,有应交增值税栏

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快账用户1936 追问 2025-04-29 15:54

是申报表第19栏本年累计 应纳税额吗

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:55

是,申报表第19栏本年累计应纳税额

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看本年数据列,有应交增值税栏
2025-04-29
是的,企业看本年度增值税税负率,应该是按当年应交增值税除以当年销售额。不过,实际交纳税额应等于销项税额减去实际抵扣进项税额。
2023-11-28
你好,增值税申报表每一栏次体现的数据。 1,32就是截止申报期总的欠税金额。比如申报9月,就是截止9月欠的金额 2,34就是当期欠税金额,9月当月欠税金额 3,32就是1-9累计欠税金额 4,附加税是根据当期实际缴纳金额计算的,欠税不影响
2023-01-25
同学,你好 但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师 那你申报的时候,自己手动修改为0
2024-06-26
同学,你好 这个你需要联系专管员,专管员后台修改的
2024-06-26
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