你好,你这个是免税的,因此,附加税也不需要缴纳的
老师好!依据相关政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值税及附加税减免,其中增值税减免2250元,我想问一下:在申报附加税时“本期减免税费额”,城诚税的减免税费是以应减免的2250元*0.07吗?教育费附加减免税费额是以2250元*0.03吗?
老师,早上好!问下“六税两费”的减免政策,我在申报增值税时,应交增值税560元,为什么附加不用交税?
老师好,我想问一下,本单位是一般纳税人,也享受六税两费政策,8月份申报时,销减进项为830.08元, 为什么申报自动还要交城建税29.08元,教育附加及地方教育附加不用交呢
老师,申报增值税应该对的六税两费减免的,但是代理记账申报成不减免了,现在更正申报,多交的税财政会退回来嘛?
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点
老师,一般纳税人简易征收,价税分离那个增值税放哪个科目?应交增值税吗?还是简易计税
2024年12月暂估成本20万,如果汇算清缴前没有发票,做2024年的汇算清缴时,是不是营业成本要减掉20万?需要对账务进行处理吗
如果有我们从国外进口货物都已经付清了.之后发现质量有问题将货物报关退港将货物退给厂商.这样我帐要怎么做?已经没有应付帐款可以抵减.下列两种选择做哪个好 1.借:应收 贷:存货 2.借:预付 贷:应付
老师,3月有张进项发票,4月红冲了。现在报3月份的报表,这张发票3月增值税进项税报表还要填吗?
个人独资企业,合伙企业,和个体工商户的区别
老师,所得税交4万税率5,咋算成本是多少
老师 房地产经纪公司 员工的工资是按工资还是劳务报酬 要交社保吗
这个发票备注错了,购入这个月怎么做账啊,小规模企业
老师,小规模不超过季度不超过30万,增值税转到营业外收入吗?
当月发生的业务,当月开发票,但是我次月才收到并付款,费用可以入在次月吗,还是当月要先计提
老师,有没有政策支持
没有的,我一直是这样操作的