你好,免税销售货物一栏里面填写不了吗?
老师,金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份,附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的,我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样?
老师你好,请问填增值税申报表中的减免税申报表时,为什么免税项目第4栏次免税销售额对应的进项税额和名税额是黄色的,我们没有免税数据要填,只填了税盘维护费280
老师,我们单位是免增值税的,我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列,但是我申报不过去,提示说主表第8行本月数字等 于增值税减免明细表里免税第一栏数字,但是现在主表里第8行数字带不过来,还不让填,这个该怎么办
老师,一般纳税人,增值税税控盘抵减,我怎么觉得附表四和减免税申报表是重复填写呢?如果只填写附表四,主表减征额带不出来,必须填写减免税申报表,这两个不是重复填写了吗
老师,我想问下跨境电商企业的,跨境产生的销售额是不是免增值税的呀,如果是免增值税的,是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目,还是在附表一免税行填写呀,我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额,那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
是的,是灰色的 填写不了 但是服务、不动产和无形资产都可以填 上面的货物及加工修理修配劳务是灰色的
你是不是没有货物增值税税种认定
税费种认定信息有信息的
截图你的税种认定看一下。
能看到图片吗?
没有销售货物的,你看下倒数第二个是不是只有一个服务类的。
那需要怎么操作才可以显示货物的
这个不是税局核定的吗?
你好,找你专管员给你增加一个,你有这个经营范围吗?
就是关于销售类的吗?
对的是的销售农药的需要有这个经营范围,然后找你专管员给你增加上就可以了。
这个在大厅不能添加吗?必须得去专管员那添加吗?
你可以问一下的,我们这边是找专管员给增加的。
好的,谢谢啦,我知道了
她添加是在6月,我们的业务发生在6月前,可以吗?
不可以让他时间给你们调整一下。
是不是有效期起改为和服务费的时间一致就行了
你好,它添加在六月份,这个是经营范围给你添加到六月份还是你的税种认定给你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填写了,那是不是不受时间的影响啊
你好,如果是税种认定,他在所属期六月份给你增加的,现在申报的是五月份申报不了。