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老师好,我公司采购一批有色金属原材料铅精矿,其中有计价的元素也有受托加工的铋元素,因为我公司自己不能加工成品,所以在配矿销售出去后委托冶炼厂加工好后将这个铋元素的成品返还回我公司,我们支付加工费给冶炼厂,同时我们再返还成品给材料方,我们也收供应商加工费,中间会赚点加工费差价。实际业务是一收到材料我方就先把成品铋给供应商了,这业务怎么入帐呢?

2022-06-09 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-09 19:38

同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,

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快账用户8605 追问 2022-06-09 20:22

老师您好,谢谢回复!那如果我还没有委外加工时,就先借了其它来源的铋成品先返还给了供应商了,这业务怎么处理呢?我们这一期能确认应收供应商的加工费收入,但成本结转怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-06-10 08:06

同学你好,这个外借的材料,将来还是要还的,如果业务发生比较频繁,那就专门设个明细科目,

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齐红老师 解答 2022-06-10 08:08

这个加工费的收入,还要减去你外发产生的加工费,一并记入委外加工物资-加工费,这个仅是借贷方体现,最后是加工费的收入减去支出的余额,

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快账用户8605 追问 2022-06-10 08:10

嗯嗯,那借进来是要预估货值挂应付账款吗?结转的成本就是这个预估的货值了吗?

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快账用户8605 追问 2022-06-10 08:16

那么老师,如果我返还成品给供应商的当月需要计应收加工费实际返的成品又是借的,没有委外加工产生加工费,那我的账务要如何处理呢?如果对应结转成本就得先借:计提委外加工物资-加工费 可贷方挂什么科目呢?我未来如果还要調帐,是原路冲回吗?

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齐红老师 解答 2022-06-10 09:31

同学你好,要有个预估值,只是这个是暂借的(后面要还给对方的), 后面这个我再看下,还没有看懂,你是说返还成品,是什么

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快账用户8605 追问 2022-06-10 12:30

老师,谢谢回复,是的,就是我采购供应商的这批材料里面有一个金属元素是要返还成品给供应商的,但是这个材料还没有委外加工时,我们就先按预估应返的铋量给了供应商

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齐红老师 解答 2022-06-10 16:46

同学你好,这个成品返给供货商的,举个例子, 供货商来是100,你返给他有可能是110或是120,这个里面是加了加工费在里面的,

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齐红老师 解答 2022-06-10 16:47

同学你好,这么说明白吧

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同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,
2022-06-09
你好!内账,其实也没有一定要按权责发生制,另外,你可以晚一点结账,或者先暂估
2022-05-16
你好,建议按照你上面的叙述更详细的阐明矿产品转移的过程,并且可以把B签收你们的送货单,C签收B的送货单,D签收C的送货单,以及这些货物对应的合同、发票、付款记录提交给税务局。
2020-12-01
同学你好, 这个的话直接计入制造费用就可以了
2020-09-02
同学,你好。具体看你们公司经营范围。如果你觉得金四系统是不是会预警,可以建议领导增项
2021-06-12
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