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老师你好,转钱给对方公司了,但是对方公司不会给我们开发票怎么做分录?

2022-06-09 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-09 18:24

您好,正常按照成本费用入账,只是不能税前扣除

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快账用户7033 追问 2022-06-09 18:25

借管理费,贷银行存款?

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齐红老师 解答 2022-06-09 18:25

对的,做账是这么做账的

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您好,正常按照成本费用入账,只是不能税前扣除
2022-06-09
直接投诉对方不开票就是
2024-05-11
你好 借管理费用或者成本 - 调研服务费 贷 应付账款 ;
2021-04-11
你好,实际销售了,你就做无票收入。和开票收入分录一模一样。
2021-04-07
你好同学,没给的钱记入应收账款
2022-07-04
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职称:注册会计师,税务师

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