你好。您是小规模。您是小规模纳税人,对吧?
老师,我们开专票,如果月收入不超45万只交城建税的一半如果超过是三个附加税全部交吗?是全额交还是也是都交一半?
小规模纳税人,葡萄种植专业合作社,有一部分是自己种的,有一部分是外购的,开票额如果超过45万季度,免征的还能享受免税政策吗?外购的1%如何交税?
小规模纳税人一个季度45万以下免征增值税,那有部分季度超过45万,一年内不超过180额度总额,是否这个年度是享受全免的?开具服务费发票是普票累计金额,是否不用按3个点的税征收增值税了
老师,我容易混淆,小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗?从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗?如果超过就按照单独开票5%全额交税?还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税?
老师,4月之后有3%也5%的,这两项你做账是分开来做3%的一部分、5%做一部分,3%是可以开免税发票的?那5%的超过45万不免,是不是3%免税的+5%两项合起来不超过45万才可以免税?
股东分红需要交什么税,情况是个人股东从公司获得分红,别外是法人股东从公司获得分红
稽查补税过一次了,再发现补税那年有错账,还能修改申报吗?我们补税了稽查局那边填写我们缴纳的,之前并没有修改过申报表
您好老师,公司是XX公司的全资公司,这样的话我们单位的一级母公司或法人单位应该是XX公司吗?
老师,请问纸质发票丢失,税盘想注销,是不是只能把纸质发票先拿白纸开了,再作废啊
老师,汇算清缴 民非企业,我司有一个无形资产软件费10万元,24年完成了一部分(支付了2万元)审计要求计入无形资产,那汇算清缴-资产折旧摊销表 无形资产要怎么填呢,因为我们没有摊销,账载金额 税收金额 本年摊销 摊销额 这些都要怎么填写呢
老师,收到公司业务员员工高铁票一共172元,怎么做分录啊
老师:工程施工-间接费用有哪些?用于某个项目的差旅费、招待费计入工程施工-间接费用-差旅费/业务招待费吗?
公司是运输行业,公司购入一批轮胎,怎么做会计分录?入易耗品还是维修费还是直接入轮胎成本?
老师好:公司规定员工出差毎天补贴220元(含餐费),有一个员工出差,回来报销时,该员工平均每天的住宿费发票为90元,另外130元是没有发票的,公司也按每天220元的报销给员工,无票报销每天达130元,在税务上算不算违规。
① 系统检测到您更正过以前年度报表,且未同步更正关联后续年度的纳税申报表,本期申报前请确认弥补亏损等相关数据填写是否正确。
是的,老师我是小规模纳税人
。小规模3%税率的现在普票是免税。不超过500万都是免不超过500万都是免税的。 5%的普票,一个季度小于45万是免。5%的普票,一个季度小于45万是免税的。
如果我又有3%也有5%超过45万怎么的交税呢
加一起不超过45万,加一起不超过45万普票免税。
超过,我问的是超过的。
3开的是不是专用发票?
普票老师
4月1号以后,3%的税率不能开普票,只能开专票。
你这张发票开的不对
按专票来说,超过了是全额缴纳增值税。
免税的3%普票
。4月1号以后3%税率了,开普票开3%是错误的,开不出来。
开3%税率的只能开专用发票。