如果之前已经抵扣了, 借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
老师,我们公司退货,收到对方公司的负数进项票,怎么做账?
老师,请问货物退回,发票开具负数发票后,怎么做账?
老师,进货的负数发票,专票怎么做账?
老师,进货的负数发票,专票怎么做账? 直接做进货的红字分录?还是怎么做账?
老师,收到跨越已经认证抵扣负数发票,负数发票也是专票,怎么做账
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师您好!就刚才的问题?还得麻烦您。如果我做相反的分录,那就是这张发票也不能入今年的成本了呀!因为他把主营业务成本冲减了
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?