你好; 是的。分别去列清楚来 报 ; 建议是分开
老师好!我们是建筑公司,税局给我们核定的印花税是“建筑安装工程承包合同”,请问老师这个印花税包含采购合同的印花税吗?还是只是申报和发包方签订的建筑施工合同的印花税?
合同印花税怎么申报?根据含税合同金额申报吗?采购合同和销售合同是分别计算确认吗?比如采购含税合同1000万,销售合同8000万。那我要缴纳印花税的基数是9000万吗,再乘以税率?
老师,采购合同里包含技术指导费用,印花税是分开申报吗?还是统算到采购合同的印花税?谢谢
老师,您好,请问我们签订的合同中包含了产品购销同时也提供服务,那我们申报印花税是要分购销合同和技术合同吗
老师好,请问作为一个公司,他的采购合同和销售合同都需要申报印花税吗,还是只需要申报销售合同印花税就可以了,采购合同不需要。对吗
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?