你好,你如果是一般纳税人,零九年之后买来的,增值税13%,附加税12%,印花税万分之五,所得税根据利润,如果是小型微利企业,附加税和印花税可以减半 机动车,某某汽车
7月份公司为小规模纳税人购进一批设备对方开了普票入账,公司10月份升为一般纳税人后要求对方重给我们开了专票,请问怎么处理啊?
老师,对方公司给到我们一批赠品,我公司是否需要开票给对方?如果对方要求开票给对方,我们是不是需要缴纳增值税?账务处理分录是什么
请问,公司处理使用过的车辆,收到对方转账后需要缴纳什么税吗?怎么开票给对方? 我们公司是一般纳税人
公司购买了一台二手车作为固定资产,也收到了对方开具的专票,车辆过户后,我们办理了车辆保险退险,退到公户6000多,这个也不需要开具发票给保险公司,账要怎么处理,需要交税吗?
老师好,请问我公司是一般纳税人,现有一辆小货车,连车带司机租给了其他公司使用,我应该按照什么税目给对方开具发票
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
我们的附加税是10% 那样的话我们公司直接开发票给个人 ,开票备注有什么要求吗 ?现在车辆的净残值为3万 (账上的) 卖出去的金额大于净残值就属于资产处置损益?了?
备注,没有要求的,你可以备注车辆的信息。
可以的,这个没有关系。
机动车发动机号 ??
可以的,可以这么做的。