)(1)计算该企业当月应转出的增值税进项税额 13*0.2+0.8*0.09*0.02=2.60144
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
(2)计算该企业当月应纳消费税 200*0.2+70/1.13*0.2+1000*2*0.5/10000+(50*1.05+1000*2*0.5/10000)/(1-0.2)*0.2+0.1=65.74
(3)计算业务(2)的增值税进项税 8*0.09=0.72
4)计算业务(3)代收代缴甲企业消费税 (10+1)/(1-0.1)*0.1=1.22
第一问的那个0.02是什么意思呀
就是20%管理不善进项税额转出
麻烦可以再计算一下第(5)问当月应纳增值税嘛
5当月可以抵扣进项税额是 (13-0.8*0.09)*0.8+8*0.09+1*0.13=11.19 当月销项税额的计算 (200+70/1.13)*0.13+(50*1.05+1000*2*0.5/10000)/(1-0.2)*0.13=42.60 应交增值税42.60-11.19=31.41