分公司 借:其他应收款-总公司 500 贷:银行存款 500
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
分公司购买办公用品,开的发票是总公司名头,钱也是总公司付的,总公司分录:借管理费用,贷银行存款行吗
总公司与分公司共同购买标书,分别把款项转给了内勤,但是最后发票名头是开的总公司,分公司和总公司分别该怎么写分录啊
总公司与分公司共同购买标书1000元,各自转账500元,但是发票名头开的是总公司,总公司账,借:管理费用1000,贷:银行存款500,贷:其他应付款-分公司500,这样对吗?分公司该怎么写分录啊
老师,我的意思是直接做了固定资产,然后折旧的时候如果一次计入主营业务成本,这样如果成本比收入大了咋办
老师,你的意思是把固定资产的折旧做,借长期待摊费用,贷累计折旧,然后再根据当月的收入按比例结转成本,借,主营业务成本,贷长期待摊费用,这样做吗
老师您好,加油工损坏客户车辆应赔偿10000,保险公司赔偿5000给加油站,加油站自行赔付5000.请问老师怎么入账,谢谢!
老师,修蓄水池没有发票,报销时填成其他招待费或者其他,发票齐全可以吗
老师,做银行贷款报表,资产负债表中年初数为1385.17,年末数为-31172.76,在现金流量表中的支付的税费应该怎么填?
暂估入库,结转成本,跨年收到发票,账务如何处理
没听明白老师,游乐场固定资产的折旧为什么要先计入长期待摊费用啊
老师,请问已现金形式发给员工的餐补是属于工资还是福利费?
老师,我问下增值税纳税表进项税额未抵扣成功,当时没有发现。申报进项税额是自己填的金额。现在需要怎么处理能合理划算些?
老师您好!收到贷款利息补贴,应该是冲减对应的费用,还是做营业外收入呀
谢谢老师
好的,祝你工作顺利。