你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
转让一台设备,该设备原价为500000,已提折旧200000元,取得转让收入450000元,增值税税额58500元,并支付清理费用20000(含税,增值税税率为9%。)款项均已通过银行收到,现设备运走。
经批准转让一台闲置的专用设备,该专用设备的账面余额为60000元,已计提折旧40000元,变价收入为30000元,款项已存入银行,并以现金支付运费700元
利润表中“营业收入”300000元,“营本”1200000元:资产负债表中“应收账页目年初余额90000元、年末余额30000本年度计提坏账准备3:000元:“应付账款”年初余额60000元、年末余额40000元寸款项”项目年初余额为0、年末余额10000存贷”项目年初余额1400.000元、年末余800000元。(2)出售一台不需用设备,收到价款60元,该设备原价80000元,已提折旧30000支付该项设备拆卸费用400元,运输费用160备已由购入单位运走。(3)以银行存款5000000元投资于A企股票。此外,购买某银行发行的金融债券.面额400000元,票面利率8%,实际支付金额为000元。
利润表中“营业收入”300000元,“营本”1200000元:资产负债表中“应收账页目年初余额90000元、年末余额30000本年度计提坏账准备3:000元:“应付账款”年初余额60000元、年末余额40000元寸款项”项目年初余额为0、年末余额10000存贷”项目年初余额1400.000元、年末余800000元。(2)出售一台不需用设备,收到价款60元,该设备原价80000元,已提折旧30000支付该项设备拆卸费用400元,运输费用160备已由购入单位运走。(3)以银行存款5000000元投资于A企股票。此外,购买某银行发行的金融债券.面额400000元,票面利率8%,实际支付金额为000元。
(7)经批准无偿调出专用设备一台,该设备原价60000元,已计提折旧40000元,发生相关税费3000万元,款项均通过银行存款支付。
请问,单位盈余公积转增注册资本,涉及哪些税款?
电子税务局登录后的自然人业务跟个税App有身份关系
工程质保金未付完,是否可以入固定资产账目
公司多扣了员工个人部分社保怎么调整,这个人已经离职了,怎么做账
老师我老板有一处房产,无偿提供给公司用,有一家合作公司要付租金但对方要开发票,我们公司开给他?
年度财务报表是什么?
老师,您好,打扰一下 我想问一下 这个图片的票据号码就是承兑号码吗?
老师,请教一下,公司为维护客户,带客户旅游的餐饮、住宿、门票等相关费用是进入业务招待费吗?
老师,你好,我们是电商企业。客服外包了,因客服出差错需要扣他们的钱(从客服费用中扣除),平时他们会给我们开客服的发票,扣除的客服费用应该怎么做账。票上怎么处理?
老师个人社保贷方有余额是去年的怎么调账