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老师 增值税申报附表四 本期调减额=红字发票税额*10%,那我们留底退税的还要在调减额这填吗?

老师 增值税申报附表四 本期调减额=红字发票税额*10%,那我们留底退税的还要在调减额这填吗?
老师 增值税申报附表四 本期调减额=红字发票税额*10%,那我们留底退税的还要在调减额这填吗?
2022-06-07 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-07 10:57

那个不用调整在附表四调整

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那个不用调整在附表四调整
2022-06-07
您好,如果这个进项税已经进项税加计抵减,那就需要做转出
2023-10-24
你好 方便截图看一下表四哪个位置的吗 
2022-05-19
你好在本期调减里面减去。
2021-11-15
你好,同学 根据目前的操作口径,不影响增值税附表四的计算和填写。
2022-06-19
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