你好,借库存商品贷生产成本,这个是产品入库的 借主营业务成本贷,库存商品,这个是产品销售出去结转成本的
借:生产成本-**产品-直接材料 贷:原材料: 借:库存商品-**产品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收账款 贷:主营业务收入 制造加工厂是这样的分录吗?
老师,借:库存商品,贷:生产成本 和 借:主营业务成本,贷:库存商品 这两笔分录有啥区别,分别对应啥时候用
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
领用原材料 借 生成成本 贷 原材料 产品入库 借 库存商品 贷 生成成本 销货出库 借 主营业务成本 贷 库存商品 这3个分录的附件是什么
老师,6月分录:借:主营业务成本100 贷:库存商品 -100 7月分录:借:主营业务成本-100 贷:库存商品100 是啥意思,为啥要这样做分录
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那为什么结转完工入库产品成本对应的分录是 借:库存商品 贷:生产成本呢
这里不应该是结转对应的成本吗?
哦哦,知道了,是结转成本,生产成本余额一般在借方,现在结转在贷方
生产成本是半成品 成品是库存商品
那我那样理解可以吗?
结转完工入库产品的成本,首先产品完工了,所以借:库存商品,其次,结转对应的生产成本,生产成本借方如果有余额表示本期尚未入库的在产品成本,现在它结转了,表明没有余额,即已经完工入库形成产品/商品了
第二个理解是正确的。
结转完工入库产品的成本,首先产品完工了,所以借:库存商品,其次,结转对应的生产成本,生产成本借方如果有余额表示本期尚未入库的在产品成本,现在它结转了,表明没有余额,即已经完工入库形成产品/商品了 这个吗?
你好对的 是这个的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。