你好; 看是什么原因; 看是不是 上家出问题了 失控查到你公司的情况。 你去看看这个发票是什么原因造成的;
老师,问一下,有家企业不晓得出了撒子问题了,税务查到给我们开过一张7920的普通增值税发票。我们确实是收到过这张票的,去年5月份的。当时好像是做的公司宣传册,但是我们是付的微信,没有对公。现在税务问我们收到过这张票没。我们回复说没收到过。把那张票剔除来就是有问题吗?还可以怎样做更合适些?
双随机稽查过的企业听说两年内不查账,现在公司有个以前年度的发票出问题了,当时这张发票也已经调出来补交所得税了,现在又因为这张发票稽查局那边找我们,这种情况会不会再查我们的账,还是只针对问题发票的事
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师,我公司被稽查,补缴的税款是2022年度的,原因是有200万应付账款的发票收不回来,现在为了注销,有30万的应付账款我做的营业外收入,这样就出现了利润,可是这个30万之前税务稽查的200万包含在内了,您说这种情况应该怎么做?
老师l,接到税务稽查的电话,要求核实17年进项票问题。涉及一家对方单位,税额17万多。经自查发现当年6月认证并抵扣14万多。7月认证抵扣3万多。17年底进项转出14万多。现在25年了,又追查到这17张票,我现在要怎么办?补这3要多吗,有滞纳金吗。当时我们双方有合同,款项往来,票据往来都可以对上,也是真实业务,只是因对方公司出问题了。我们该怎么办
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
绿色答案的第三行,后面几个数字,问出售商品对损益的影响,为什么不是用售价800减去库存商品的成本593.5?而是用提过准备的800-550?明明后面分录贷的也是库存商品550呀?
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
这个发票以前处理过了是上家走逃了,公司也已经调出来补交所得税了,现在又是这个事,我们说处理过了稽查那边让送当时处理过的资料,那他们还要查账吗
你好1. 那 就不会的; 除非 是你 恶意接受虚开发票来抵税;