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老师,问一下,有家企业不晓得出了撒子问题了,税务查到给我们开过一张7920的普通增值税发票。我们确实是收到过这张票的,去年5月份的。当时好像是做的公司宣传册,但是我们是付的微信,没有对公。现在税务问我们收到过这张票没。我们回复说没收到过。把那张票剔除来就是有问题吗?还可以怎样做更合适些?

2021-11-22 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 15:40

您好!剔除,不税前扣除就没事

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快账用户6337 追问 2021-11-22 15:42

可以删除吗?然后给对方税务说没收到这个发票?

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齐红老师 解答 2021-11-22 15:43

你好!可以是可以。操作上是没问题的

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快账用户6337 追问 2021-11-22 15:50

那这张开的咨询服务费发票去年已经入账了,现在要怎么处理

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齐红老师 解答 2021-11-22 15:50

你好!正规的做法是要重新报年报,补税

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快账用户6337 追问 2021-11-22 15:52

如果有其他发票可以替换吗

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齐红老师 解答 2021-11-22 15:54

你好!严格来说是不可以的

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您好!剔除,不税前扣除就没事
2021-11-22
你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
你好;  那你就正常开一个发票出去;  开一个名称 ; 然后再去红冲; 是的  
2022-11-22
您好,国税没有查到的话,建议您还是算了吧,以后开的发票建议您自己公司开,或者是去国税代开发票
2019-06-24
你好,把这个发票转出来纳税调整处理,缴税
2019-06-24
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