你好,可以的,可以这么做的。
#提问#税金及附加会计分录 计提时 借:税金及附加 100 贷:应交税费~城建税 附加税减半征收 借:应交税费~城建税 50 贷:营业外收入 50 缴税 借:应交税费~城建税 50 贷:银行 50 那么税金及附加利润表上还是100没有减免,那我的利润不是没减掉50吗
2021年制造业延缓缴纳50%的税费 11月扣10月份 本来是全额扣的,不想要享受这个延缓,后来税局退回来50%的增值税,城建税及附加 之前是借应交税金-未交增值税/城建税 其他交款-附加费 贷银行存款 现在退回来是借:银行存款 贷 应交税金-未交增值税/城建税 其他应交款-附加费 就行了吧?当月的话倒一下就可以了么?
请问一下收到六税两费政策减免的分录: 借:银行存款 500 贷:应交税费—城建税50 借:应交税费—城建税50 贷:税金及附加—城建税50 这样对吗
收到六税两费的退费,分录就借:银行存款 贷:应交税费-应交城建税 借:应交税费-应交城建税 贷:税金及附加 相当于之前就交了一半是吧,不用计入营业外收入或者其他收益啥的!!
之前分录这样做的 计提时,借:税金及附加 200 贷:应交税费-城建税 200 缴费时,借:应交税费-城建税 200 贷:银行存款 200 六税两费退税先抵后退,抵了50,银行直接退款50,怎么做分录?
去年的房租今年怎么做账
填报的附加扣除当月就可以抵扣个税吗?还是要等到年底统一抵扣呢?
制造业,生产出来的产品转入库存商品后面要附什么凭证呢?
请问老师,单位是养殖场,都是免税,但是同事开出去一张9%的普票,请问老师可以么?
当月产生经济业务,没有及时开发票,可以用其他老早的发票进项发票平冲吗
老师 这笔分录怎么写?
生活困难员工的补助计入到应付职工薪酬什么项目
老师:法院拍卖的地块,房产税是按房产原值计税的?那房产要怎么算?
有关应税消费品已纳税款扣除政策,我公司生产的非芳烃已核定消费税,按照政策外购已税汽油,柴油,石脑油,燃料油,润滑油为原料身边的应税消费品可以扣除,如果采购已税消费品混合碳八可以扣除吗
新成立公司账目很乱,老板三个月都是自己垫付采购货款和报销费用,我可以从对公账户作为提取备用金来做公司老板垫付款吗,开发票也能用老早发票作为提冲吗
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,21年11月的280税控盘发票,21年没入账。准备做在22年3月份,分录借:管理费用贷:银行存款 借:应交税费-减免税费 贷:管理费用 不用做到21年也行吧,也不用调整年度损益
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作顺利