借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资,贷应交税费-个税,银行存款。 交税时,借应交税费-个税,贷银行存款
老师,我们公司为每位转正以后的员工交公积金,员工承担500元,公司承担500元;其中有一名刚刚入职的员工还没有转正,但是想自己承担1000元的公积金,我们就在工资中给他扣除1000元。请问我们计提工资的分录中,应该公司承担的部分但是员工垫付了可以计入管理费用吗?不计入管理费用的话怎么做分录?
入职公司的员工有异地的,通过外服给她们交社保,比如单位承担1000个人承担500 给外服的管理费是150,那我们打款给外服1650,外服要给我们开发票,管理费150由员工承担,从员工工资里扣,那应该怎么做会计分录
如果个税由公司为员工承担,也就是正常申报个税,但发工资时公司把原本由员工承担的个税也一起发放给员工,会计分录应该怎么做?
请问公司为员工承担的个人所得税,应该怎么做分录?如果给员工八千元,另外有几十元税费,公司承担,我如何做账
请问,公司有部分员工个税公司承担,这个分录怎么做啊,和个人承担个税的分录有什么区别?应该怎么考虑呀?谢谢
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
去年第4季度财报需要更改,能只改财务报表不改第4季度所得税季报吗?改了季报就有所得税和滞纳金
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除
请问老师非盈利组织小规模支付了物业费,借:待摊费用-物业费 贷:银行存款 分摊时 借:管理费用-待摊费用摊销 贷:待摊费用-物业费,可以不用预付账款用待摊费用科目吗?
老师好!请教:给股东分红是按照工资薪金 7级累计税率交个人所得税吗
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,被审计单位的招标过程资料纸质版的目前看了20多个项目了,没有发现违规操作问题,怎呢么才能发现大问题?
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
那我计提时按总额计提,假设发给员工到手8000,那我做账时就按8090来提吗
同学,你好,理解对的。
这个90元,我汇算清缴时必须调出来,是吗
同学,你好,如果是你支付并承担就挑出来
好的,谢谢老师
同学你好不客气的