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你好老师,我们是商混站成品销售,我们用的速达3000软件,之前客户假如购买了3210的成品。我销售开单入账形成的分录是,借,主营业务收入,贷,应收账款,,完了销售收款哪里。客户少给了10元,形成的凭证是,借,库存现金3200,管理费用10,贷,应收账款3200,预收账款10,对吗这个,软件自动生成了销售折让,

2022-06-02 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-02 23:12

你好少收钱 借银行存款3200 销售费用10 贷应收账款3210

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快账用户2190 追问 2022-06-03 08:12

老师那个软件,有个销售收款,他自己自动跳出来的,借,库存现金3210管理费用10,贷,应收账款3200,预收账款10,那个系统自己出现了99.98的折让,折让金额10,完了分录就这样了

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齐红老师 解答 2022-06-03 11:36

这个设置有些不对哦!你让软件公司帮你调整一下!

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你好少收钱 借银行存款3200 销售费用10 贷应收账款3210
2022-06-02
销售出库单生成凭证冲减预收 借:预收账款 600
2020-12-25
你好,这个运费已包含在主营业务收入里面了吗?如果包含了的话,借银行存款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-09-18
你好 内部的话 一般是写成本价 可以做一张 也可以分开 
2023-03-03
你好,你没有结转成本,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,做一个赞。
2022-07-05
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