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单位请了专家讲课,个人劳务申报个税后,单位老板要把这项个人所得税做单位费用,这样导致实际劳务价格升高,和开票金额不相符,这样做有什么风险?太难了。专家理解的税后劳务收入,是扣个税的。我理解的是扣增值税。

2022-06-02 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-02 17:55

同学你好,这笔交易的话,专家应该去税务局代开劳务报酬的发票,然后专家说的也没错。你公司付款的时候代扣代缴他的个人所得税,而不是扣他的增值税。

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快账用户9630 追问 2022-06-02 18:09

现在专家的意思是让我们帮他付代缴个税的钱。而且这笔款还不能从劳务费里扣除。要我单位自己做费用,这样显然不对吧!他理解的税后收入是我单位要承担个税款,但我只是帮他代扣代缴!我怎么能把个税做费用出账。

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快账用户9630 追问 2022-06-02 18:13

老板答应了这样做,这样对自己单位来说,除了损失税款,还有别的风险吗?

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齐红老师 解答 2022-06-02 18:46

他理解的税后是不对的,个税部分,应该专家他承担的。对于你公司而言,首先,即使你帮他承担个税的部分,他也要去税务局代开发票,你也要走一个代扣代缴的手续。因为你要帮他申报个税。没有什么风险,只要个税申报了,就没有任何问题,反正税款也是你们付,只要付了就行。

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快账用户9630 追问 2022-06-02 19:34

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-02 19:36

不客气 祝你工作顺利 如果老师的答复有帮助到您 麻烦结束该提问后给老师一个评价

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同学你好,这笔交易的话,专家应该去税务局代开劳务报酬的发票,然后专家说的也没错。你公司付款的时候代扣代缴他的个人所得税,而不是扣他的增值税。
2022-06-02
好稍等,我看一下稍等稍等。
2024-03-25
您好!您可以跟他解释这个劳务发票代扣的是劳务报酬所得,汇算清缴的时候可以退税(次年3.1-6.30)。
2024-06-04
分录为借:管理费用 / 制造费用等 17.5,贷:累计摊销 17.5。仅靠摊销不一定免所得税。2100/10/12=17.5 借:应收账款 / 银行存款等,贷:主营业务收入、应交税费 - 简易计税 5.1。 甲方代付,企业仍有代扣代缴义务。不代扣代缴,税务机关可罚款,工人有税务风险,企业纳税信用也受影响。
2024-12-17
对的,没错,你这么处理是没有问题的
2023-12-22
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