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老师好,公司卖了一辆挂车,开了发票,但是账面上固定资产里没有这个车,这个怎么做账啊

2022-06-02 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 13:44

你好 当时买车的时候做了费用是不是?

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快账用户8329 追问 2022-06-02 13:47

不知道啊,刚接手的,固定资产里面有很多挂车,但是以前的财务没有入车子的牌子和号码,现在卖了一辆挂车,我也不知道现在要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-06-02 13:59

那你看下你们账上有几辆车,实际又有几辆?

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齐红老师 解答 2022-06-02 14:00

这是当时购买的价格知道吗?你看下录入的原值。

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快账用户8329 追问 2022-06-02 14:11

那还有一辆原值35221.24元,累计折旧11153.40元,现在卖了500元,这个怎么做账务处理,老师最好是把详细的分录写下哈

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齐红老师 解答 2022-06-02 14:15

借固定资产清理 累计折旧11153.4 贷固定资产35221.14 借银行存款500, 贷固定资产清理,500除以1.13 应交税费,应交增值税销项 借固定资产清理贷营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-06-02 14:15

这个是一般纳税人零九年之后买来的,是一般计税的。

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快账用户8329 追问 2022-06-02 14:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-02 14:41

不用客气,工作愉快。

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你好 当时买车的时候做了费用是不是?
2022-06-02
不是你们公司的车不需要做账
2025-01-13
你好,这个车,你们账上一直没有体现吗,那当初买车的银行存款怎么入账的
2020-10-30
你好,之前当时买车做了公户吗?用什么支付的?你账上公户支付了的话,你怎么做的?把之前的固定资产补上,折旧也补上,然后再做固定资产清理。
2025-01-15
不需要开,做下面这个,之前没有做补上,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 营业外支出和资产处置损益选择一个就可以,你看你账上有那个,之前补上借固定资产 贷其他应付款,之前折旧借以前年度损益调整 贷累计折旧,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-10-14
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