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老师好,我上个月开出的增值税发票有误,已被对方认证了,对方也红冲了,我这边怎么处理,步骤是怎样的,我这边是黑盘

2022-06-02 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 12:45

同学你好 你开红字发票之后再开蓝字发票

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快账用户7348 追问 2022-06-02 12:48

老师好,需方已认证,也开出了红字发票,我这边是选择销售方申请,先开红,再开蓝吗

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齐红老师 解答 2022-06-02 12:52

同学你好 是购买方申请的

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快账用户7348 追问 2022-06-02 12:53

老师好,购买方已经申请过,我我这边接下来怎么办

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齐红老师 解答 2022-06-02 12:56

同学你好 你直接开红字发票就可以

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同学你好 你开红字发票之后再开蓝字发票
2022-06-02
直接在开票系统,红字信息申请
2025-01-20
。是销售方开负数发票。采购方开红字信息表。
2022-07-05
他们那边如果认证了,就需要对方填红字信息表,你这边才可以做后续处理的
2024-03-08
你好,让对方开具红字信息表,你们红冲的呢
2020-12-08
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