您好,12逐笔分析原因,3可以,4不让什么意思?企业承担或协商解决
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师好,有四个问题帮忙解答一下,谢谢,1.以前年度️几个月现金帐做成负数了怎么调整?2.银行账面余额比实际金额大怎么调整?3.当月进项够用多出来的可不可以不入帐不勾选抵扣?4.我们小公司工资在不请假的基础上都是整数税局又不让怎么处理?工人又不愿意交个人所得税怎么处理?
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
找宋老师帮忙解答,宋老师你好!我们是做背包制造行业的,有自产的,有委外加工,我们提供材料给加工厂加工,单纯加工,我们当地税局要求,进销比最高不超70%,现结合账面来看,按税负3%的情况下,材料的库存很大,另一个是加工人工费占比高,材料可以取得进项是13%专票,加工费只能取得增值税1%专票,对于加工费人工占比多了,是不是只能减少加工人工费,另一个材料库存要怎么调整,我的问题是材料与加工人工费怎么调整,才能合理控制在老板所说的2.7%-2.9%之间了,老板要合理少交税,
老师好,前面4年代账公司做账,她不看工资表按记忆印象瞎计提工资,次月发工资分录里扣下员工社保个税数据也跟实际上交的是有点差异(她错乱填其它月份数据)。目前实际是公司肯定不欠社保局和个税的钱,只可能多交了,员工部分可能少扣下了。社保个税,她产生滞纳金,也有退款,公积金也去退款过,她自己都理不清楚了。我怎么处理,把账面跟实际情况整对? 我们公司一直以来都是规规矩矩次月10号发上月工资,社保公积金是当月交当月,个税是次月交上月。账面应该有的余额数据就是当月工资表信息,应该是非常清楚的。。
老师您好,工人工资在生产成本和制造费用中,这个我在科目余额表应该怎么看呢老师
老师好! 下面的图一个是公司的经营范围,一个是收到的外包劳务加工费用发票 现在公司主要是从材料厂家进过来原材料,外包加工,不生产,加工好半成品后再发给材料厂家,外包公司的加工费呢是月结,材料厂家给本公司是季度结算收入,平常的进货款不算。收到的3月份加工费用发票不知道怎么做账了,请教一下老师
老师去年12月份资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下成小微企业,需要改去年12月份账吗?还是不用改账只调表?
小规模,未收到发票,汇算清缴费用纳税调增在哪填
老师。请问汇算清缴的时候,怎么调增。在哪个类目上调增
老师,去年第四季度资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下,可以调其他应收和其他应付吗?还需要改第四季度的账吗?还是只调表不调账?需要怎么改?
做24年汇算清缴时,2025年1-4月的成本可以入账到汇算清缴吗,24年的费用不能改变吗?
你好,老师,我们是小规模纳税人,小会计企业准则,3月18日我们开出一张发票,3月25日公司这笔业务黄了,红冲这张发票,这种情况全过程记账吗?还是这张发票和红冲票都可以不入账,当没发生过?
老师,公司修建新工厂所购买的标识标牌应该计入什么科目呢?
ifrs准则哪里可以查阅呀?
老师好,1.2分析出原因是记账的时候记错,还能返回去补记吗?还是放着不管他,现金负数不会有问题吧?银行就是有出去的但在账上无法体现的金额,这样怎么调整?税局说不能出现整数工资,让调,不能每个月都去解释吧?
您好,可以补账,最好不要负数,没有不能体现的金额,按真实业务处理
跨年度了怎么补?银行怎么样调整成一致的,要追查的话太久远了
您好,可以当期一次性计入损益,汇算清缴纳税调整
老师,分录怎么做?
老师,现金出现负数可不可以不管他,以后注意可以吗?
您好,是借营业外支出贷银行存款,现金是余额负数?
是的,余额是负数,统一做账没有发现,但是月末结账是正数
老师,营业外支出是所得税调减是吧?
您好,期末余额账实相符?需要纳税调增