你好!两者不能同时叠加享受税收减免
老师您好,如果我通过了高新企业认证。可不可以享受企业所得税如过没超过300万,我还按照小微企业税收优惠政策,要是超过300万了再按照高新税收优惠政策呢?能同时叠加享受吗?
老师,企业所得税汇算清缴的时候,固定资产那里填写完出现这个是怎么回事 本行为享受制造业和信息传输、软件和信息技术服务业固定资产加速折旧政策的企业录入,当前企业登记信息显示不属于可以享受该项政策的行业,若行业信息有误,请及时变更登记信息,按确定可继续填报。
既是高企又是软件企业,汇算清缴时所得税能否叠加享受,若不能叠加,选择按照软件企业享受,A107041还需要填吗
居民企业的所得税适用税率可以选择适用高新技术企业的15%税率,也可以选择依照25%的法定税率减半征税,但不能享受15%税率的减半征税。我刚做了一道题。这种高新技术企业享受了15%企业所得税税率后,关于技术转让的收入超过500万的部分是否能同时叠加享受减半优惠[破涕为笑][破涕为笑]
@郭老师,我刚才咨询过您,再补充个问题,就是我们今年公司亏损,如果填两免三减半了,没有享受到优惠,之后盈利后就不能再享受了,那我还要享受研发加计扣除,汇算清缴时,我不选软件、集成电路企业优惠情况及明细表,这个不行吧?
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
开了红冲发票,网上提交申报显示当期销售额填报异常
企业所得税申报,资产总额怎么计算的
那我报表怎么填呢,是41和42填其中一张吗
你好!是的,享受那个填写那个。按优惠力度大的
那老师,我选择软件企业的话是不是把A107041表31行改成0
你好!加计扣除不如软件企业合适吗?
这个不是只享受税率优惠吗,研发费用加计扣除也会受影响吗
我看A表上面加计扣除数也还在啊,意思是加计扣除也不能享受了吗
你好!这个不影响,可以加计扣除