同学你好, 这样写, 借 利润分配未分配利润2000 贷 应交税费应交所得税 2000
老师,我们是小会计准则,汇算清缴了要补企业所得税42元,分录怎么写呢
老师好,小企业会计准则,汇算清缴交的所得税是怎么做分录呢
老师我们是用小企业会计准则的,那我这次汇算清缴要补缴企业所得税,分录怎么写啊
2023年汇算清缴出来了,公司要补税,请问我现在会计分录怎么写?用的小企业会计准则
老师,我是小企业会计准则,汇算清缴补交所得税,如何做分录?
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
缴纳时 借 应交税费应交所得税2000 贷 银行存款 2000
但是。也有公司觉得不用体现在2024年。 直接计入2025年的所得税费用 也可以的
那2000不是还要冲对应成本
你家是小企业会计准则。 关于所得税的部分,不需要使用其他过度科目。 直接计入 未分配利润 科目 就可以了
之前是有暂估的
要冲暂估吧
那么,比方说。原来暂估=1500 目前这样做 借 利润分配未分配利润500 贷 应交税费应交所得税500
原来暂估=2100 借 应交税费应交所得税100 贷 利润分配未分配利润 100
我意思这个2100还要幻化成成本金额42000元,冲掉之前成本金额吧这个
是这样的。单纯的税金部门,就按照上面的分录做。 如果说,你有纳税调整的部分,那需要调整成本
这个调的42000怎么写分录呢
假如说,销售成本 多计提了。金额=2500 借 应付暂估 2500 贷 利润分配未分配利润 2500
好的明白了,谢谢啦
不客气 同学,老师应该的。祝你工作顺利