您好 计入周转材料-包装物 领用后计入销售费用-包装费
请问,公司购进散装茶叶,自己包装成礼盒后销售给客户。比如一大盒里装101小袋茶叶。当客户面打开一小袋现场冲泡一袋客户品尝后再购买整袋。包装礼盒价格也不便宜。请问,包装礼盒费用应构成茶叶礼盒的成本,还是作为销售费用好。如想分摊进成本,这样计算对不对。如礼盒进价200元每个,内装101袋茶叶,共20.2斤,每斤茶叶进价100元。那么茶叶礼盒成本就是2220元每盒,每斤茶叶成本109.9元。应分摊进成本好,还是进费用好。另外,如果从国外购进品牌服装在国内销售,国外购进的哪些票据可以作为成本税前扣除。如果是委托代理机构代理报关进口的话,进口增值税缴款书的纳税人是代理公司,那我们可以作为完税凭证么?如不行,如何操作,谢谢
我现在的公司是茶叶加工,包装,零售,批发这样的一个公司,目前有本地有几家门店,其他地方有办事处或加盟店,经销商这样,但是我们做账系统是小软件,这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块,更多的是采购入库,销售出库,生产,应收应付这样的,凭证都是自动生成,那凭证都老长了,看了头晕,而且因为总共有21个门店/办事处,每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表,太多了,太麻烦了,我想用换金蝶做看看能不能所有门店,办事处都只在一张报表上反应(ps:每个门店办事处一般是老板占大部分股份,一部分股份是门店/办事处负责人的,所以有时候会涉及分红,门店/办事处跟公司进货,再销售出去,进货价不是产品的成本价,还有加一点毛利),这样我要新建账套的话要怎么建,门店/办事处可以按部门来分吗?公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗?
我们公司是茶餐厅,会卖客人一些散茶,客人购买散茶后,一般买的多,一部分现场喝了,另外一部分会寄存到我们这,以便下次来喝。由于存的客户多,种类多,我们条件有限,也占用资金,我们就统计着欠客户多少茶,下次来消费的话直接从仓库领,等于说客户存的茶叶我们只是记了个虚拟的数,现实并没有那么多茶存着,我们在实际核算中,应该怎么核算比较好,结转成本的时候,是应该按照销售成本核算呢,销售成本包含有客户存入的部分,还是按照实际出库的成本结转比较好,整个流程应该怎么核算呢
老师们,我们是小规模建筑装饰企业,今年9月份承包了一个200万的酒店装饰装修项目,施工队是外包的,但材料我们负责采购,因为公司也是今年3月份成立的,现在办公室里的人及项目经理加起来也就10个人左右,老板找的亲戚做仓管,但他没有这方面的经验,还发牢骚说没经验,出纳自己定位她是成本会计,她用的是手动表格的办法,都一个多星期也没有弄出来入库单和出库单,这部分管理工作比较混乱,我想如果使用进销存软件并指导仓管员应该工作效率就提高了吧?但这部分成本现在老板不一定出,他说明年还有上亿的大项目,那么我想是不是有必要进销存软件呢?
吨。(4)8月12日,销售给株洲商社自产散装粮食白酒15吨,不含税单价6000元,总价款为90000元。(5)8月13日,用自产粮食白酒10吨抵偿宏大公司货款60000元,不足或多余部分不再结算。该粮食白酒本月每吨售价在5400~6400元浮动,平均售价为5900元(6)8月14日,将一批自产的高档化妆品作为福利发给职工个人。这批高档化妆品牌成本为8000元。假设该类高档化妆品不存在同类消费品销售价格。(7)上月将外购的价值200000元的烟叶发给了白沙加工厂,委托其加工咸烟丝。本月应支付的加工费为80000元(不含增值税)。8月15日,湖南芙蓉王股份有限公司以行存款付清全部款项和代缴的消费税;8月16日,将收回已加工的烟丝全部生产为卷烟10箱;8月27日,该批卷烟全部销售给ABC公司,不含税售价为300000元,款已收到。怎么做会计分录
员工去培训开的消防培训费专票能报销吗
老师好,注销公司时财务报表只留了货币资金和未分配利润,但是税务打电话说要把货币资金处理掉改怎么做。
老师我的是劳务公司,本期开的服务票,本期申报数是在服务、不动产这列?
我们是租赁公司,帮助租户参加银行活动满500减50,我们公司承担20元费用,银行承担30元费用,我们帮租户代收刷卡机钱,现在银行让我们开发票应该如何入账
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850老师写一下分录
老师好,自造的混凝土用于厂内道路的分录怎么做
老师,小规模能开增值税专票吗?
我是做餐饮培训的,A B合伙两人开公司,这个税是怎么报销的?比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱,利润的话是30,000块钱,那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税?然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税?
老师,其他应付款—员工社保费,贷方,是公司提前从工资里扣出来的,期末有余额,显示公司欠员工的钱?以后怎么平?
老师请问,小规模。1季度有些费用发票未到,可否先入账,等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后?
因为没有库管,也不知道领出去是怎么包装的,问老板就说全部用完了,我可以不可以给它入到库存商品里?这样我的商品的单价就含着包装物了
这个不可以计入库存商品科目的哈 您可以计入周转材料后一次性领用
购买:借:包装物,贷:银行,领用时:借:周转材料,贷:包装物,销售的时候我也分不清楚销售的商品里有多少包装物,这样怎么办?
借 周转材料-包装物 贷 银行存款等 借 销售费用-包装费 贷 周转材料-包装物
我现在是分不清楚要贷多少包装物,销售的价格都没有包装物高
那您每个月领用一点 不要一次性领用
它还包好几个包装物,我只能问老板用了多少才入到成本多少吗?
是的 或者您能看见实物么