您好,1就是营业收入是否与年度利润表数据一致?
你好,我想问下二季度利润表如果有本期金额,本年累计和上年同期三列,是只用填两列而已吗,因为感觉是企业会计准则,现金表中也只有本期和上期,然后6月现金表的月报本期是指1-6,上期是指20年1-6,如果统一是企业会计准则的话,利润表不是只用填本期和上期这两列而已吗,如果三列都填,那本期金额和本年累计岂不是一样吗,请老师解答下,有点懵
老师,我想问一下,上一任会计由于1月太忙,所以没按时做账,当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了,发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提,如果我把跨年票在去年12月计提了,在22年3月冲减之前计提,然后按正确的入账,但是由于第四季度企业所得税她0申报,如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里,这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了,因为到了12月,所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况,老师,我该怎么做?
老师你好,我想请问一下,我填报2021年1月1日-12月31日小企业会计准则财报,我提交的时候出现: 1.“营业收入”本年累计金额应为年初至本期末累计数.请确认是否仍然填报? 我点确认后出现一句话:请填写申报累计数说明? 我想请问一下,这什么情况?要怎么处理?
为什么我在申报企业会计准则年报的时候,利润表和资产负债表都填了数据了,利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛,填了之后还是显示橙色的,然后我确认了里面的数据没错之后,按申报,他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的,请确认是否正确,然后我都确认过了,数据没错,再按下一步的时候又弹出另外一个框,写着零申报或情况说明的,为什么表里有数据还弹出这个呢?
你好,老师,问一下,我报增值税的时候出现这个是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人,允许按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额。您可以享受工业母机加计抵减相关政策,请按照提示填写2023年1月至今相关进项税额和加计抵减额。
老师,我开的建筑服务,安装服务费出出,开进来的是人力资源服务*劳务派遣服务,这种票是可以入成本的吗
公司外请老师给员工培训业务,接待产生的餐费和住宿费,如何入账
你好老师,我不做出库入库,直接把收入减去进货成本,合计出来的利润会怎么样?
成交方式是EXW的应该怎么申报出口退税
1、既然企业会计包括财务会计和管理会计两个分支,那么《企业会计准则》同样适用于管理会计。 2、期初和期末存货量均为0时,变动成本法和完全成本法的利润相等。 3、若利润影响因素售价、单位变动成本、销售量和固定成本的灵敏度指标分别为S1、S2、S3、S4,则排列规律为S1>S2>S3>S4。 4、若亏损产品能够提供贡献毛益,除非有其他更有利可图的机会,否则一般不停产。 5、在不确定条件下的决策过程中,如果决策者对未来持乐观态度、可采用小中取大法进行决策。 6、本、量、利分析的前提条件是成本按经济用途进行划分。 7、零基预算的一个优点是不受到现有费用项目的限制。 8、产品设计阶段可以通过制定目标成本控制其先天成本的高低。 判断题是对还是错
老师,要苏南机场会计招聘笔试了,电话问过了说不考公务员的行测啥的,之前电话问说工作内容可能会涉及机场建设方面的,这方面哪位老师有经验,麻烦指导下要复习什么?是看学堂的啥课还是做啥题目等?
老师好,我们公司是和乙方签合同,合同内容是我们公司提供场地,乙方租我们都场地进行研学基地经营。租赁费已经给了。乙方经营收入我们公司分红10%,乙方一般是与(丙方)学校签合同,1/要丙方把款打到我们公司的话,需要再签合同吗?2/我们公司扣除10%的分红之后再把剩余款项打回乙方,需要我们自己代扣代缴增值税吗?
公积金是单位和个人交的,比例是一致的,对吗?就是缴费基数一定的比例,单位和个人的缴比例是一致的,都是一个数值,对吗?
老师你好,请教一下,一个自然人可以在两家公司拿工资吗?在其中一个公司签定全日制劳动合同,那另一个公司以什么模式再拿工资?
老师,你好,记账凭证写错了数字或者文字要重新填写吗?
老师是说第四季度利润表的营业收入跟汇算时报送的利润表的营业收入吗
您好,汇算清缴是年度数据
你好,我这边报送都是一致的
您好,那就没问题的