你好 借 业务活动费 累计折旧 贷 固定资产
1.分录题某行政单位2019年发生如下经济业务,为该行政单位编制有关会计分录。1.收到零余额账户用款额度50000元2报废一项固定资产面账面余额为4600元,已计提折旧4300元,账面价值为3000元
行政事业单位报废一项固定行政事业单位报废一项固定资产账面余额为万6000元,已提折旧43000元,账面价值为3000元。
2022年1月某事业单位用一项固定资产对外投资,固定资产的账面余额为160000元,已计提折旧60000元,其评估价值为110000元,评估费为1000元,已用银行存款支付。4月事业单位取得该项投资投资收益5000元,款项已存入银行。请完成相关会计分录(行政事业单位会计)
某事业单位以一项固定资产对外投资。该项固定资产的评估价为150000,该项固定资产的账面余额155000,已累计折旧为45000,账面价值为110000.
某事业单位以一项固定资产对外投资,该项固定资产的评估价为150000元,该项固定资产的账面余额为155000元,已计提累计折旧为45000元,账面价值为110000元
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
行政事业单位负债核算1.经批准处置一项固定资产账面余额为45000元,已经计提折旧33000元,账面价值为12000元。2.将处置资产对外出售,价款为15500元存入银行,按规定取得处置净收益3500元,应上缴财政国库。3.用银行存款上缴国库,固定资产处置净收益3500元。4.在开展业务活动中收到应缴财政专户的事业收入66300元,款项已存入银行。5.将收到的应缴财政款66300元上缴财政专户。
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这是一个题
收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款 ,
老师你好行政事业单位转销固定资产报废发生的净损失2000元。
借 业务活动费 累计折旧 贷 固定资产