你好 放到借方负数的
老师银行收到结息收入怎么做分录呢是冲减财务费用手续费呢还是 借:银行存款 贷:财务费用/利息收入
我用软件做账 那收到银行利息 是记在 贷:财务费用-利息收入呢 还是借:财务费用-利息收入 负数呢?
当月收到利息款,做账务处理时,借银行存款,借财务费用利息收入负数,那月未做结转时,财务费用利息款是负数在贷方显示,还是正数在贷方显示,谢谢!
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那年底审计时 怎样看比较好 对总账有影响吗?
你好,就是放到借方负数 如果你放到代贷方影响你科目余额表和利润表不一致
怎么影响科目余额表和利润表不一致啊?
借方100 贷方20 科目余额表120 利润表80