同学你好 计入招待费
老师,员工报销飞机票,但只给了一张电子客票行程单,我是按照行程单去做原始凭证吗,这没有发票的吗?
老师,我司的业务员出去单干了,但是我司继续聘用他为公司跑业务,只是公司承担他的报销费用,不在发放他的工资。试问我该怎么做才能合理的做账呢?
老师,飞机票行程单没有,只开了电子发票,名字不是我们公司的员工,是帮忙跑业务的,现在要报销,我怎么做账呢
老师,我公司是一般纳税人,老板叫了公司员工去帮忙买2万元的酒水,沃尔玛超市开了增值税电子普通发票给我公司(开票抬头是用的公司名称,付款是员工垫付的),现在员工来财务报销这笔酒水款,我们是要付现金还是从公司公账转给员工私账户?
员工在飞猪上订的飞机票,然后开具了电子发票,后面公司财务不能抵扣,员工重新要求航空公司邮寄了行程单,两份少金额不一致,行程单金额高于电子发票,问:1.两张票都能做报销凭证吗 2.实付金额小,行程单抵扣怎么核算,怎么入账
老师好,我用三个公司给老板发工资,两个公司月工资都是5000,一个公司月工资3万,那申报个税的时候,只有超5000的公司交税吗?发3月的公司是按4万交个税呢还是按3万交个税呢?
老师好,我7月份可以发去年的年终奖吗?个税系统该怎么申报呢?
老师,公司每天中午的员工餐费计入哪里
老师,个人代开建筑类发票安装服务发票吗?需要缴纳那些税,开票金额99000 元,
老师,我怎么查询本月开具的普通发票有多少呢?
老师好,公司3月份是小规模纳税人, 4月初进了一批货但是这批货没有专票进来,也是4月初销售给小规模公司了,4月18号升为一般纳税人,那么这批货我是做成3月暂估库存按小规模阶段销售的,钱是按私户收的挂其他应收款了,这个私户收到的钱和账上记的有点不一致,但是已经申报了季报和增值税,像这种的该怎么处理好一些?
公司注册的一个文号(本来也没计划卖出,取得文号的花费,做账时直接记的管理费用,月末自动结转损益了)。现在有公司想高价买我们公司这个文号,请问,对应的一系列分录该怎么做? 卖这个需要具体怎样报税?请详细指导一下,谢谢!
做账时,库存商品是必须按不同的产品设置明细科目吗? 还是不管啥产品,都使用库存商品这个一级科目,压根不需要设置明细科目?
员工请外面工人吃饭,没有发票,要怎么做账
老师早!请教:半路建账 盘点建账 货币资金科目-现金这块怎么办呢