你好同学有风险的哈,你这个是差别大吗这个名称。
请问老师 付款单位 和跟我公司签合同的单位不一致,(总公司跟我们签合同,子公司付款,开发票给和我公司签合同的总公司)这有什么财税风险?
老师,我想问下就是开票信息跟合同还有入库单上的内容不一致有没有税务的风险
老师,我们是一般纳税人,开具的专票,内容是信息服务没有写单价数量,俺们上游公司给我们开的,进项发票,内容,开的也是信息服务费,但写单价数量了,这样我们能进行税额抵扣吗?,有影响没?
老师,有个问题我想问一下,就是我们进库有那个发票跟库存,进库的话发票会有重量,开销售的话也会有,就是到了后面销售单出库重量开错了,发票重量就导致了有库存发票,但是重量没有了,我这还可以发票吗
郭老师,我们是代账公司,企业发来开票信息让开发票,但是跟发来的销售合同不一致,主要是一个有规格型号一个没有,合同体验折扣,让开的发票单价直接按折扣后的单价开,可以吗?有没有什么说法?
第十题的e选项答案答案为什么还要结转之前作为权益法下相关的其他综合收益资本公积呢?
请问现在的全电专票已经抵扣了,开票方是可以直接红冲开出红字发票的是吗?
老师好 运输公司车辆着火报废的账务处理和所需资料都有什么
老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
老师您好,我学了会计学堂的增值税和企业所得税预缴的申报。我可不可以在简历里写我协助财务经理做过这些事?反正之前的财务经理已经离任很久了。再加上我尝试了会计学堂6家企业的增值税的申报和企业所得税预缴的申报,之后才这么写的,也不算是过分。您感觉是这个样子吗?这是适度美化的合理范畴吗?
老师,应收账款的余额应该怎么清理啊
横坐标轴讲义上是证券组合构成数量,a不理解
产品名称完全不一致,但是是同一家公司开出
金额一致
你好同学,不可以啊,你那个风险还挺大的,进销不符。
但是公司缺进项缺的严重,所以着急让对方给开,有什么办法比如是写什么东西可以降低风险呢
购买的属于我们的原材料,我们是要加工的
你好,要不然你修改合同吧,把合同修改成跟发票是一致的。