您好 红冲的分录做了之后 还要再做一笔正确的蓝字发票的分录
老师好!对上个月的农产品收购发票进行了红冲,同时开具了正确的相对应的蓝字发票,红冲的分录做了之后。还要再做一笔正确的蓝字发票的分录吗?
学堂老师,进项发票当月冲红重开了,发现之前分录有不对的地方更改了,那红字发票及重开的蓝字发票如何再做分录呢?
老师,这个月在电子税务局的全电发票冲红了上月的发票,那冲完了还要开具正确的,是直接用蓝字开具了吗?
老师你好,我本月开了一张发票一张蓝字后来又冲了,开了一张红字,同时又开了一张正确的蓝字发票,请问我只做正确这张,一蓝一红正好一抵要不要做账的
蓝字发票开票1000,发现开成个人的了,就马上开了红字发票,然后又开了一张正确的蓝字发票,第一张蓝字发票分录~借:库存现金1000,贷:主营业务收入990.10,应交税费9.90,第二张红字发票分录~贷:应付账款1000,主营业务收入-990.10(红字),应交税费-9.9(红字),做的双贷,没做反向,第三张蓝字发票(正确的这张)分录~贷:应付账款-1000(红字),主营业务收入990.10,应交税费9.90(也是双贷),这样做对吗?
老师我们公司收到A公司的汇票然后背书转让给B公司,但是B公司和我们没有业务往来。B公司收到汇票后银行转账给我们这个怎么做分录
自然人电子税务局申报个税本期累计收入不可小于上期累计收入与本期之和,怎么修改
我们对私实际应收90000元货款,客户对公转106000块,我们开票,收10个点税,对私退回,应该退多少
客户打公款106000元含10%的税点,实际货款是90000元,应该退多少给客户
老师,小企业会计准则,补计去年的费用必须要用利润分配吗?直接记入当期不行吗?
银行承兑转让失败提示业务接收方的企业未报备或业务办理渠道、机构代码、或银行账号填写错误
老师好,汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度,有个小企业会计准则,老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
注册资本认缴没实缴,企业有盈利要减资要交个税吗?
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谢谢老师的解答,上个月农产品收购已经做了进项税抵扣,那这个红冲的时候需要做进项税转出吗?
红冲的时候需要做进项税转出 然后蓝字发票再做进项税额
1.借:库存商品(红字)应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)贷:银行存款(红字)2.借:库存商品(蓝字)应交税费-应交增值税(进项税额)(蓝字)贷:银行存款(蓝字)这样做的吗?
这样写分录可以的
那进项税转出的分录就不做了吗?
您借方写了红字 就类似转出了
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问