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老师好,去年买的货物按开增值税专用发票的金额记入成本的,发票今年4月份收到,是普票,入成本数额少了500元,汇算清缴怎么填表?

2022-05-27 06:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 07:02

同学你好,如果你执行的是小企业会计准则,那你在当期调整损益,计入当期,如果你执行的是企业会计准则,那你需要用到以前年度损益调整,调整去年的未分配利润,如果你不想调整账务不想调整报表的话,那你在汇算清缴表纳税调整表,扣除项目其他栏次调整

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快账用户1655 追问 2022-05-27 08:01

调整是调增500元吗?来年再调减?我把账做在今年了

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齐红老师 解答 2022-05-27 08:34

你本来就2021年少记了500 怎么还纳税调增呢? 纳税调增的意思是利润总额的基础上%2B500元 ,你本来就利润总额之前少记了500元增怎么可能在加 ,你应该税法上纳税调减500元  

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快账用户1655 追问 2022-05-27 09:15

21年多记了500元

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齐红老师 解答 2022-05-27 09:32

“老师好,去年买的货物按开增值税专用发票的金额记入成本的,发票今年4月份收到,是普票,入成本数额少了500元“ 打个比方  这句话的意思是当时以为是专票会有500税额 所以只记了9500到成本里面 500做得进项税, 后来发票一看,一看是普票,不应该把500记进项税额,要从进项税额转到成本,但是已经年结了,只能在今年汇算调整,把500元的成本加进去 凑成1万元成本? 

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同学你好,如果你执行的是小企业会计准则,那你在当期调整损益,计入当期,如果你执行的是企业会计准则,那你需要用到以前年度损益调整,调整去年的未分配利润,如果你不想调整账务不想调整报表的话,那你在汇算清缴表纳税调整表,扣除项目其他栏次调整
2022-05-27
你好,同学成本已经减少了95元,23年做的时候再不用调整了。
2022-05-29
你好好通过利润分配来做汇算清交的时候把没有发票的那一部分调整就行。
2020-12-30
你之前暂估做啥的 借其他应付款 等,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,冲掉多暂估部分
2020-12-29
您好,收入可以直接填减少,成本表格调整减掉这些收入对应部分的成本,调整后,暂估金额没有来发票的,在 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 调增
2024-05-28
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