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5月份支付的1-3月份的水电费应该怎么做账啊?公司是租的,开的是专票

2022-05-26 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 10:53

你好,当时没有做账的话,借管理费用 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款

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快账用户9173 追问 2022-05-26 12:13

是每个月需要计提吗?怎么计提啊,水电费是5月份刚支付的,正常的话当时是怎么做账啊

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齐红老师 解答 2022-05-26 12:13

你好,借管理费用贷其他应付款。

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齐红老师 解答 2022-05-26 12:14

当时是这么做的,如果发票到了,上面的分录不变,金额是负数,然后再做发票的。

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快账用户9173 追问 2022-05-26 14:15

你这两次回答的答案怎么还不一样啊

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快账用户9173 追问 2022-05-26 14:15

希望老师能够回单认真一点

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:16

当时没有做账的,借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款

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快账用户9173 追问 2022-05-26 14:16

付款和收到发票是在同一个月

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:16

你是想问正常做账,不是吗 正常的话应该暂估的,借管理费用贷其他应付款,没有发票也做这个 两种情况,你看一下你是哪一种情况。

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快账用户9173 追问 2022-05-26 14:17

之前没有计提费用,所以以后是要先计提费用吗?具体会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:17

然后发票到了借其他应付款贷管理费用, 借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款

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快账用户9173 追问 2022-05-26 15:21

我们租的政府的房子,然后转租给企业,3月份收到了企业的停车费,应该怎么写分录?然后在5月份才给开的发票,怎么写分录?

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齐红老师 解答 2022-05-26 15:31

借银行存款 贷预收账款 借预售帐款 贷其他业务收入 应交税费

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你好,当时没有做账的话,借管理费用 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款
2022-05-26
你好 一月份的水电费和租金支付,借:预付账款,贷:银行存款 3月份才收到发票,借:管理费用等科目,贷:预付账款 
2022-04-20
你好不用调整直接把发票贴在1月份凭证上就可以了
2022-04-29
你好,你之前有分摊水电费计入管理费用就不需要调整会计分录
2022-04-29
你好,您的意思是没有做账吗?
2024-04-07
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