你好,当时没有做账的话,借管理费用 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款
老师,请问由于物业公司失误,导致5月份我公司水电费支付1000元,多支付了200元。多支付的200在6月份应支付水电费中抵扣,6月份应支付890,抵扣200元后,实际支付了690。5月份收到的水电费发票金额为800元,6月份收到发票金额为890元,请问这样对于我公司,这样可以不
在11月的业务中,我司的水电费租金是关联公司代支付的,收款方是开了一张发票,我司用费用分摊表和关联公司的发票入账的,请教代支付的费用当中,水电费是9-11月份的。管理费是11-12月份的。那么我在账务处理上怎么处理?
老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
5月份支付的1-3月份的水电费应该怎么做账啊?公司是租的,开的是专票
请问老师,1到3月的房租,需要每个月计入当期损益,1月份没有发票,但已经把1月应负担的房租计入借管理费用,贷其他应付款入账了,2月份来了发票,开票是1到3月的金额,请问老师2月份怎么入账,3月份怎么入账。开出来的发票是专票,税额怎么入账?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
是每个月需要计提吗?怎么计提啊,水电费是5月份刚支付的,正常的话当时是怎么做账啊
你好,借管理费用贷其他应付款。
当时是这么做的,如果发票到了,上面的分录不变,金额是负数,然后再做发票的。
你这两次回答的答案怎么还不一样啊
希望老师能够回单认真一点
当时没有做账的,借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款
付款和收到发票是在同一个月
你是想问正常做账,不是吗 正常的话应该暂估的,借管理费用贷其他应付款,没有发票也做这个 两种情况,你看一下你是哪一种情况。
之前没有计提费用,所以以后是要先计提费用吗?具体会计分录怎么做
然后发票到了借其他应付款贷管理费用, 借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款
我们租的政府的房子,然后转租给企业,3月份收到了企业的停车费,应该怎么写分录?然后在5月份才给开的发票,怎么写分录?
借银行存款 贷预收账款 借预售帐款 贷其他业务收入 应交税费