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宏发公司发生有关业务如下:向外单位租入一项管理部门使用的固定资产,公司对该项固定资产进行技术改良,改良工程与固定资产连成一体不可分离,已用银行存敬支付工程支出96000元,当月完工交付使用,租赁期3年,经检验该固定资产尚可使用年限为6年。

2022-05-26 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 09:29

您好 借:长期待摊费用 96000 贷:银行存款 96000

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快账用户a2rs 追问 2022-05-26 09:30

您好后面的分录呢

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齐红老师 解答 2022-05-26 09:32

按月摊销写分录 借:制造费用1333.33 贷:长期待摊费用 96000/6/12=1333.33

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快账用户a2rs 追问 2022-05-26 09:37

你好为什么不是管理费用呢

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齐红老师 解答 2022-05-26 09:39

抱歉 我没注意是管理部门使用  应该把制造费用替换问管理费用科目 实在对不起

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快账用户a2rs 追问 2022-05-26 09:40

没关系的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-26 09:41

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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快账用户a2rs 追问 2022-05-26 09:43

还有我算的管理费用是32000,您的是1333.33

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齐红老师 解答 2022-05-26 09:45

对的 是按3年 我手机摁成了6 您是按年算的 我是按月

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您好 借:长期待摊费用 96000 贷:银行存款 96000
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您好,答案是154万元 3月31日改良后固定资产的账面价值=1800-1800/5×3+48=768 2020年9月份到12月份应该计提折旧=768/48*4=64 2020年1月份到3月份应计提的折旧=1800/5/12×3=90 64+90=154
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您好,这个是全部的吗
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你好! 借在建工程 折旧2000 贷固定资产9000 2.借在建工程3000 贷工程物资 3.借在建工程500+800+1200 贷原材料500 .应付职工薪酬800 银行存款1200 借固定资产12500 贷在建工程7000+3000+2500 12500-500/10=1200万元17年折旧
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