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去年要缴纳的增值税,分录写错了。计入了免税收入。这个分录怎么更改?真实的增值税今年已经缴纳了,就是分录写错了。

2022-05-25 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 23:20

您好,红字冲回错误分录,按正确金额重新入账

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快账用户3002 追问 2022-05-25 23:21

不用从以前年度损益调整吗?这个已经跨年了。

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齐红老师 解答 2022-05-25 23:23

您好,损益类用以前年度损益调整

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快账用户3002 追问 2022-05-25 23:25

那去年的计入了营业外收入也没有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-05-25 23:27

您好,不是做调整吗?与以前错误分录无关,都调整

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快账用户3002 追问 2022-05-25 23:29

老师,我的意思是我把去年的增值税税额计入了营业外收入。这个不是涉及到损益类了吗?

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齐红老师 解答 2022-05-25 23:32

您好,贷以前年度损益调整(红字)贷应交税费应交增值税

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快账用户3002 追问 2022-05-25 23:35

老师,我的会计科目里面没有以前年度损益调整这个科目。应该只能用未分配利润了吧。如果通过未分配利润的话那分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-05-25 23:38

您好,贷未分配利润(红字)贷应交税费应交增值税

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快账用户3002 追问 2022-05-25 23:40

老师你这个怎么都在贷方呀……显示分录不平哦。

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齐红老师 解答 2022-05-25 23:41

您好,分录是正确的

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快账用户3002 追问 2022-05-25 23:45

老师,不好意思,我输入错误。时间不早了老师早点休息。

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齐红老师 解答 2022-05-26 11:24

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,红字冲回错误分录,按正确金额重新入账
2022-05-25
你好,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2022-06-30
你好 具体是什么情况呢 
2021-09-22
同学你好 是什么会计准则
2021-09-22
您好,正确减错误金额,借应收账款,贷主营业务收入或以前年度损益调整,应交税费应交增值税
2021-05-27
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