你好 1.从银行提取现金100000元以备零星使用 借:库存现金,贷:银行存款 2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 3.收到投资者投入资金60000元存入银行。 借:银存款,贷:实收资本 4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。 借:固定资产,贷:实收资本 5.借入一年期借款100000元存入银行。 借:银存款,贷:短期借款 6.以存款信还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。 借:短期借款,应付利息,贷:银行存款 7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。 借:应付账款,贷:长期借款 8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金
本月发生如下经济业务:(1)购入材料一批30000元,已验收入库,货款未付。(2)向银行借入3个月的短期借款60000元,直接偿还所欠供应商的货款。(3)收到投资者投入的资本150000元,存入银行。(4)以银行存款15000元,偿还短期借款。(5)将盈余公积金40000元转为资本。(6)收到客户所欠的货款35000元存入银行。(7)经董事会批准,以银行存款退还投资者股金200000元。(8)某企业代公司归还长期借款1000000元,经协商将其转为对公司资本的投入(9)向银行借入短期借款200000元,存人银行。
33、以下为A企业2019年6月经济业务,请按要求编制会计分录。1、从银行提取现金100000元以备零星使用(或者以备发工资)工2、收到投资者投入资金60000元存入银行:3.借入一年期借款100000元存入银行4.购入固定资产价款200000元,进项税额26000元,款项以银行存款支付5.赊购办公用的计算机一台,价值10000元
综合分录题。 华远公司3月发生下列经济业务:(1)以银行存款6000元偿还银行借款。(2)收到外商投资100000元存入银行。(3)以银行存款2500元,偿还以前欠某工厂的购货款。(4)收到购货单位以前欠的货款3000元,其中支票2700元存入银行,另收现金300 元。(5)以银行借款20000元购买设备一台。(6)采购员预借差旅费800元,以现金付讫。(7)购进材料一批,计价 15 000 元,以银行存款支付,材料验收入库。(8)从银行提取现金500元,以备零星开支。(9)生产车间领用材料10000元 (10)收到某单位投入的设备一台,价值6000元。要求:根据上述经济业务编制会计分录
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用,2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到,3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款信还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。15.购买生产设备
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用,2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到,3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款信还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。根据上述经济业务做会计分录
老师,客户需要开模具,模具费25万,让我的供应商开模具,客户把25万转给我们,让我们再转给供应商,我们收到客户25万时怎么做分录?
老师年报的数据是从哪里来的,是自动生成的还是手动填写的
可以季度结转成本吗?比如11月销售一批设备,成本票到12才开进来,那我就在12月做账的时候把10-12第四季度上的销售收入一起做结转成本的表可以吗
老师,我之前1月份结转成本的时候有一个成本票一直没进来,3月份才收到票,我可以3月份的时候单独结转这个成本吗?1月份收入成本已经结转
老师,劳务公司收取的居间费是劳务咨询所得吗?如果想把这部分钱分给股东个人,怎么可以节税,因为是咨询服务也没啥成本
老师好,半路转行会计,考过初级证,完全不懂会计分录,去实体店买本什么书可以大量练习会计分录的书呢?搜索什么书名呢?谢谢。
老师好,跨省工程办好跨区域涉税事项报告表后如何到当地税务局报验?
老师我在自然人申报过程弹出了一个框说是当前申报的税款所属期的征收方式为定期定额,请通过核心征管进行申报
老师请问一下,一般纳税人的劳务派遣公司,是不是用简易计税方法的就开差额开票,用一般计税方法的就不用开差额发票
老师好,请问下公司预缴了税,然后报增值税抵扣了,这个要怎么做账呢?