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你好老师,外购的赠品视同销售申报增值税时填列的无票收入!年度汇算清缴时需要在视同销售里填列吗?

2022-05-25 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 10:52

 你好1. 是的。 报无票收入 增值税缴纳 2.  视同销售  ;企业所得税的时候申报    

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快账用户7342 追问 2022-05-25 10:55

因为是赠送的,卖价等于买价,所以在填列汇算清缴视同销售时收入等于成本!没有调增!是这样吧

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齐红老师 解答 2022-05-25 10:58

 你好 ; 视同销售哈 ;  你这个 不对哦 ; 比如你 平常销售是100 ; 你就按100 来 报 计算销项税的 ;    而不是直接按成本价  80来处理的   

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快账用户7342 追问 2022-05-25 11:10

我们是外购的赠品,直接送给客户了!没有利润

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齐红老师 解答 2022-05-25 11:14

 你好;   那也是视同销售哈  ;  你要参考市场价来  做计算销项税的    

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 你好1. 是的。 报无票收入 增值税缴纳 2.  视同销售  ;企业所得税的时候申报    
2022-05-25
你好,这个没有确认收入,所得税不需要视同销售,但是如果不是公益性捐赠对应的营业外支出要调增
2022-05-25
你好不需要的汇算清缴的时候填写就行
2022-07-21
你好,会自己跳转,不需要填
2023-04-26
您好,大概率不一样,填写A105010
2024-01-12
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