你好,这个没有确认收入,所得税不需要视同销售,但是如果不是公益性捐赠对应的营业外支出要调增
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师好!问下企业所得税汇算清缴,如果有捐赠支出50万可以税前扣除,除了填捐赠表单,还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗?需要填的话该怎么填?假如视同销售收入不含增值税金额是100万,视同销售表单该如何填写?
你好老师,外购的赠品视同销售申报增值税时填列的无票收入!年度汇算清缴时需要调整吗?需要在视同销售里填列吗?
你好老师,外购的赠品视同销售申报增值税时填列的无票收入!年度汇算清缴时需要在视同销售里填列吗?
老师,你好!问一下外购的商品用于赠送客户,应该视同销售,我会计做账是不是按照准则做账,借:销售费用 贷:库存商品 应交税额—应交增值税(销项) ,而增值税申报表,我填在无票确认收入那里可以吗?年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本,我平价销售没关系的吧,这样操作可以吗?老师
我们给对方开票,对方承担税,我应该开多少钱的发票,老师这个是有公式的吧?税率普票1%,小规模
收入总额怎么填,成本费用怎么填,弥补以前年度亏损怎么填,详细些
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%。开普票费用对方承包了,那我开多少金额出去
核定扣除怎么结转增值税
我们开票对方承担税费怎么开发票
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开票开多少金额出去
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开票开多少金额
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开多少金额出去
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
会计处理是借销售费用 贷库存商品 销项税 增值税填的无票收入 所得税不需要在视同销售里填列吗
所得税不需要在视同销售里填
老师,什么情情况下才需要在汇算清缴视同销售填列呢?
确认了主营业务收入的视同销售