你好 ; 发生了 借其他应付款贷银行存款。 不要去 收到发票做成本费用去哈
物业公司收到自来水公司支付的电梯维修费并为其开具维修发票,然后再将该费用支付给电梯维保单位收到该单位的维修发票,这个如何入账
我公司为物业管理公司,19年替出租方维修房屋,代垫维修费用,当时也开具维修发票,入账其他应收款,现在出租方付款给我们公司,需要开发票付款,但是开发票要确认收入,那19年做的其他应收款怎么处理,平不了
物业公司收到房产局的公共维修费用,挂其他应付,房屋维修后,收到的发票是开个房产局的这个其他应付款怎么下账
老师,您好,住房建设局收到物业公司的住户维修基金,现在维修完了需要拨付资金,住房建设局要施工单位给他开具发票,但是合同是物业公司跟施工单位签的,这样合理吗
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
个体工商户(一般纳税人),毛竹加工成竹帘,工人工资要申报个税?
老师,转出待认证税额分录这么做
请问老师,酒店行业有充电桩,特来电平台扣除手续、服务费后把剩余的款转给酒店,平台扣的手续费服务费给酒店开发票,那该怎么做账?
老师新年好!公司美元户买了7天理财产品,当时银行的人按7.32的汇率划到了人民币户冻结金额是2562000.00,7天后解冻金额是2560980,通过7.3171的汇率结算到了美元户。 分录 借:银行存款-人民币 2562000 贷:银行存款-美元户 2562000 回来的时候分录 有些不确定要不要加投资收益 借:银行存款-美元户2562000 贷:银行存款-人民币2560980 投资收益 1020 还是 借:银行存款-美元户-2560980 贷:银行存款-人民币 2560980
老师,麻烦问一下,我们就用应付账款这个科目那我预付给对方的货款是不是就记在应付账款的借方啊?
请问老师,企业招聘残疾员工,有哪些优惠政策?季报,年报需要填优惠政策表吗?//如果残疾员工是劳务派遣类型(我们公司给劳务中介钱,中介给劳务员工发工资),公司有优惠政策吗?季报,年报要填优惠政策表吗?
电子银行承兑汇票,号码的最后一位代表什么意思,为什么是单独列开的
出口业务, 比如2万公斤苹果 单价5元。赠送20公斤香蕉的样品单价0,做单证那个报关单怎么写?能写样品金额为0吗?
老师 请问我们1月份发了24年的年终奖,我这个月申报在1月份吗
公司出售了一辆2手车,需缴纳什么税
收到公共维修费用借银行贷其他应付,房屋维修师傅维修后发票开到了房产局我物业公司的这其他应付没法下账
你好; 发生直接做借其他应付款贷银行存款。 就平衡了哈 ; 没有让你去做成本费用哦 ; 你做了费用成本肯定平不了的 ;这个是专项款