你好,利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润,本来就不一致的。利润表和资产负债表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计
利润表和资产负债表有数据链接的点在哪?是不是以前年度未分配利润+利润表中利润总额=资产负债表中的未分配利润
财务报表的利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润不一致,是哪里有问题呢
资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额不一致的原因是什么
老师,财务报表里面的资产负债表未分配利润和利润表里面的利润总额是一样的吗
老师,请问财务系统显示资产负债表和利润表中的未分配利润不一致,不一致原因是资产负债表包含了去年年底未分配利润,不一致是否有问题。
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
老师晚上好,请教个问题,就是我单位是一个建筑施工公司,挂靠一个有资质的公司签了一个合同额100万的合同,增值税税负率百分之二点五,管理费百分之三,适用税率为百分之九,印花税率为万分子三,企业所得税税负率为百分之二,请问需要向被挂靠企业缴纳多少税费?销项税额多少?根据税负率计算的增值税税额多少?附加税多少?应交的企业所得税多少?挂靠方缴纳的税费合计多少?综合税费率?需要的进项多少?该项目的所得额多少?需要的成本费用发票多少?进项税额占开票额的比例?成本票与开票额的比例?挂靠方拿回的工程款?提供的成本费用发票含税金额多少?差额为多少?谢谢老师
老师您好,福利费可以直接计入管理费用福利费吗,不从薪酬科目过度
您好,例如:员工聚餐,计入借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬福利费,然后借应付职工薪酬福利费,贷银行存款,请问这个人福利费需要申报个税吗?
老师,我有个朋友她入工厂没几个月,老板没有给买社保,给买了意外保险,后来她在做工时烫伤了,住院3个月医药费10多万,他老板不肯赔那么多,她可以怎么维权?
那为什么有的是两个数一样的呢
我其他公司基本两个数都一样,不一样的两个数是我中途就别人那接手过来的,导致两个数据不一样,这两个数不一样的情况下,我申报企业所得税汇算清缴按还是利润表上的利润总额来吗?
你好,比如当年亏损的情况下,不涉及所得税,二者就是一样的。 利润表和资产负债表的关系,正确的应当是这样 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计
那老师我汇算清缴去年的,利润总额是不是按照利润表来填写企业所得税那张表呢
你好,汇算清缴的时候,利润总额就是利润表的利润总额本年累计啊
老师情况是这样的,第一张和第二张图是我从三季度做账出的表,其实第三张是原来别的会计申报的二季度的资产负债表,我在申报三季度是不是要把原来的二季度的加上去,三季度的利润就是这样的,
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我是中途从别人手里交接过来的,三季度做账第一张和第二张是我系统里面做账的数据,利润总额负八千多,然后第三张和第四张图是原来会计申报的利润表,利润总额负两万多,后面我申报的三季度的要不要加上原来的,加上了也就是我第五张和第六张,可惜一次只能发三张
你好,是还有什么疑问吗
就是我三季度从别人交接过来的,但是别人二季度已经包过财务报表和利润表了,我申报三季度要不要加上他二季度申报的啊
你好,申报三季度,是包括二季度数据的
那我申报要把二季度的加上去对嘛,但是我做账系统里的就对不上了,因为中途交接过
你好,是的 做账系统需要加上前面两个季度的发生额,这样才可以对上啊
做账系统怎么加上前两个季度的。
你好,自己手工计算加上 因为你建账的时候,没有包括前两个季度的数据
是的没有加上前两个季度的,
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)