你好在其它里面填写的。
筹建期发生的各种费用,在汇算清缴的时候“期间费用”这个表的项目是应该逐一填写还是一起写到“其他”栏目里面呢?
老师,填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候,有一个销售费用的发票没收到,那我是应该不填写金额,还是按照实际发生金额填写,之后在纳税调整的表里,其他里面填写需要调增的金额啊
职工福利费在汇算清缴的时候期间费用明细表应该填写在哪一项目?
老师 汇算清缴 车辆使用费 在期间费用明细表里面填写在那一列? 是办公费?其他?还是别的?
企业所得税汇算清缴时,公司发生的银行手续费,填在期间费用表哪里,是填写到财务费用-其他那吗
一预到底的理解:是针对一笔完整的往来业务,一笔业务最开始用了预付预收,那这笔业务后续科目也只能用预付预收,不能使用应付应收。但这笔业务结束了,还是这个供应商或客户,其它业务中非预时,也可以根据实际情况直接用应付应收科目来记账。不会引起账本、报表(设置了重分类)的准确性。以上理解,对吗?谢谢老师!
高新调账需要把主营业务收入调一部分高新技术产品收入吗?相信的高新技术产品主营业务成本是否也要调呢
老师,有些城市,是哪些城市? 想减资的要快了 有些城市开始条件限制了,如:出具审计报告,走税务减资流程等 政策在收紧,后面流程复杂、资料多 减资要公示45天
老师好,我们公司下载小规模,建筑材料公司,帮别人开票的话,加几个点才不亏。还有一个劳务公司,加几个点才不亏。我不会算这个,按现行政策普票季30万以下免增,超过30万交1%增,这个时候加几个点不亏。我记得有位老师讲过找不到了。增值税及附加以及企业所得税。一般纳税人加几个点不亏。这块业务没明白,老板让我算一下。该怎么计算。就按超过30万普票1%交增值税计算。谢谢老师,祝早上吉祥
老师你好,银行的转账手续费,跟贷款利息入账需要发票吗?
老师您好,请问:公司原来有一名退休人员负责卫生管理工作,入账工资并报个税,现在不做工资改为卫生管理费,并让其领现金,没有给公司开发票,企业所得税能税前扣除吗?
电子税务局在哪里可以查到上个月的开票汇总?
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
那“纳税调整明细表”需要填写吗?我们有涉及到业务招待费和广宣费
你好,纳税调整明细表,这个是必须填写的,如果没有的项目打开保存一下就可以。
招待费在纳税调整明细表扣除项目第三个里面,广告宣传费有一个单独的广告宣传明细调整。
我们做账的时候所有的费用都做的“管理费用--开办费--职工薪酬/业务招待费/广宣费等。那我”期间费用“这个科目就填--其他,纳税调整明细和广宣费的表格还是要填吗?
是的是的,是这么做。
为什么呢?有没有税法啥的规定呢?
期间费用明细表,它是发生额的,他不是调整的金额
纳税调整明细表我应该把 管理费用-开办费--招待费和广宣费调整出来吗?
你好,对的是的,需要这么做的。