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1.1日,接受某企业货币资金投资100000元,款存银行。2.1日,从其他金融机构取得六个月借款80000元。3.8日,公司购入原材料一批,价款60000元,增值税率13%,以银行汇票结算,材料已验收入库。4.12日,职员张帆公出借支差旅费2000元,财务以现金支付。5.18日企业购入不需要安装设备一台,发票注明买价50000元,增值税进项税额6500元,款项以银行存款全部付清。6.18日张帆公出结束,报差旅费1800元,余款交回财务。7.20日,公司以银行存款80000元,发放取工工资

2022-05-23 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 13:20

你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

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快账用户u86q 追问 2022-05-23 13:23

是根据这个题目写会计分录,丁字账和会计分录编制科目汇总表,一共21小题

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齐红老师 解答 2022-05-23 13:25

你好 1,借:银行存款,贷:实收资本 2,借:银行存款,贷:短期借款 3,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 4,借:其他应收款,贷:库存现金 5,借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 6,借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 7,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 

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快账用户u86q 追问 2022-05-23 13:29

但是,老师,这个里面都是你回答的,我应该怎么去其他地方问啊??

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齐红老师 解答 2022-05-23 13:29

你可以重新发起提问

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快账用户u86q 追问 2022-05-23 13:34

就在这个里面吗

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齐红老师 解答 2022-05-23 13:35

你好,在你提问的平台里面

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快账用户u86q 追问 2022-05-23 13:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-23 13:41

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-05-23
你好,同学 1借,银行存款100000 贷,实收资本100000
2022-05-30
1借银行存款100000 贷实收资本100000
2022-05-23
同学你好 1 借,银行存款100000 贷,实收资本100000 2 借,银行存款80000 贷,短期借款80000 3 借,原材料60000 借,应交税费一应增一进项7800 贷,其他货币资金67800 4 借,其他应收款2000 贷,库存现金2000 5 借,固定资产50000 借,应交税费一应增一进项6500 贷,银行存款56500 6 借,管理费用1800 借,库存现金200 贷,其他应收款2000 7 借,应付职工薪酬80000 贷,银行存款80000 8 借,营业外支出10000 借,财务费用500 贷,银行存款10500 9 借,制造费用15000 借,管理费用10000 贷,累计折旧25000 10 借,生产成本50000 借,制造费用20000 借,管理费用10000 贷,应付职工薪酬80000
2022-05-23
您好 1·1日,接受某企业货币资金投资100000元,款存银行 借:银行存款 100000 贷:实收资本 100000 2·1日,从其他金融机构取得六个月借款80000元 借:银行存款 80000 贷:短期借款 80000 3·8日,公司购入原材料一批,价款60000元,增值税率13%,以银行汇票结算,材料已验收入库 借:原材料 60000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 60000*0.13=7800 贷:其他货币资金 60000%2B7800=67800 4·12日,职员张帆公出借支差旅费2000元,财务以现金支付 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 5.18日企业购入不需要安装设备一台,发票注明买价50000元,增值税进项税额6500元,款项以银行存款全部付清 借:固定资产 50000 借:应交税费-应交增值税-进项是会饿 6500 贷:银行存款 56500 6·18日张帆公出结束,报差旅费1800元,余款交回财务 借:管理费用 1800 借:库存现金 200 贷:其他应收款 2000 7·20日,公司以银行存款80000元,发放取工工资 借:应付职工薪酬 80000 贷:银行存款 80000 8·22日公司以银行存款支付为希望工程捐款10000元,银行手续费500元 借:营业外支出 10000 借:财务费用 500 贷:银行存款 10500 9·24日,车间计提折旧15000元;管理部门计提折旧10000元 借:制造费用 15000 借:管理费用 10000 贷:累计折旧 25000 10.25日,分配公司职工工资80000元,其中:生产工人工充50000元;车间人员工资20000元;管理部门人员工资10000元 借:生产成本 50000 借:制造费用 20000 借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 80000 11·25日,公司销售产品一批,价款250000元,增值税率13%,货款尚未收到。另外为销售该批产品发生运余费用600元,以现金支付 借:应收账款250000%2B32500=282500 贷:主营业务收入 250000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额250000*0.13=32500 借:销售费用 600 贷:库存现金 600 12.28日,公司销售暂不用原材料一批,价款5000元,增值率13%,款项已收存银行。 借:银行存款 5000%2B650=5650 贷:主营业务收入 5000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5000*0.13=650
2022-05-23
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