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4月底开了一张发票,5月初发现发票错误开了红字发票后重开了正确的发票。请问4月开的发票现在5月需要做账吗?还是等6月的时候做那张正确的发票就行?

2022-05-23 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-23 10:30

4月份错误的需要做账,5月份重新开票也需要做账。

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4月份错误的需要做账,5月份重新开票也需要做账。
2022-05-23
你好,一正数一负数正好抵扣了,不需要再填写了。
2023-06-06
你好,放到今年三月份。
2021-05-13
您好,是的,先红冲,再按发票做分录,我们摘要里都写上发票号的
2024-05-09
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