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你好,请问一下我是一家酒店,4月开了一张住宿发票,然后在5月发现错了重开了一张,6月才红冲4月的错发票,那我账务上如何处理

2021-07-09 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 09:01

六月份开了负数发票,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

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快账用户9517 追问 2021-07-09 09:05

那我5月的分录就是借应收正数贷主营业务收入正数 应交税费正数是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-09 09:06

你好,对的,是这么做的。

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六月份开了负数发票,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-07-09
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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收 贷主营业务收入 应交税费
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