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公司帮助合作单位采购了一批物资,供应商把发票全部开给了公司,我们公司付款了,后面我要收合作单位这笔钱,会计怎么操作比较好?

2022-05-22 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-22 20:43

你好,那你就再开发票给合作单位

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快账用户4804 追问 2022-05-22 20:44

我们是做仓库的,只能开仓储费

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齐红老师 解答 2022-05-22 21:05

同学,你收到的进项是什么,销项就要开什么

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快账用户4804 追问 2022-05-22 21:23

我没有那个开票资质

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齐红老师 解答 2022-05-22 21:30

同学,那你可以考虑去增加经营范围,或者让供应商把发票作废直接开给你的合作单位

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相关问题讨论
你好,那你就再开发票给合作单位
2022-05-22
这样会导致发票流和现金流不一致。不过你支付的时候可以挂往来(其他应收款-施工单位),算是代垫款项问题也不大,应该是施工单位资金不足。
2021-09-09
借银行存款贷其他应付款 支付给他借其他应付款贷,银行存款 差额放到营业外支出 借营业外支出贷银行存款。
2021-02-06
您好,可以转账给对方,把发票复印件给对方,说明理由
2021-07-28
你好!这个你要做,就要签一份三方协议。由公司委托他去帮忙付款。
2021-07-03
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